是的,现在就可以做手工账了

老师,我们是新成立的公司,没有收入,只有一些支出,电脑报税软件也没有,那是不是现在就可以做手工账了?
老师,我们公司成立3年了,我是新手今年10月接手的账,之前都是代账公司做的,10月前都是0申报,刚刚国税来电话说我没有报工资薪金,现在了我报了11月的还要不要报10月的?工资薪金在没有销售的情况下也要申报吗
就是我们公司本来属于小规模纳税人 然后请了代账公司做外账 内账就只有个现金流 就是没有规范做账 现在要搬去一个新的地方 也要把小规模改成一般纳税人 要求内账规范了 然后建账的时候就是搬过去那天建吗 前面没有做内账的那些是不用再根据现金流做账吗 就是前面我们公司内账是没有规范 但是现在搬去新的地方 也增加了一些业务 所以要求内账规范 每个月也要出三大报表 我就是不知道前面那些没有做的账的 需要根据现金流做出来吗 还是搬过去那天做 前面的账不管了 因为仓库会盘点啥的
我们公司,22年和23年有做出口,也正式做了报关,因为原本是要申请出口退税的,因为没退下来,就搁置了,没有开出口的发票,因此就没有在账上确认收入,同时供应商也没有给我们开发票,成本也没有入。现在税局让我们按照实际的出口报关的金额去补申报收入,那么我们成本是否也可以补入?但是供应商开发票也只能开在25年了。税局会不会因为供应商没开发票给我们公司而不让我们补报成本?
因为我这边是上个月刚成立的公司,现在财务岗招的我也是新手,完全不知道该干嘛,也没有财务软件,电子商务公司,老板也只是想知道收支和利润,我现在都不知道干嘛
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录