你好,具体是针对哪一笔经济业务呢?
希望解答一个题目不考虑增值税,企业所得税率25%1.收到投资者投入的银行存款80000元,机器设备一台,价值70000,原材料价值10000元2.向新华工厂购入甲材料25000元,货款尚未支付,材料尚在运输途中3.仓库发出材料17000元,其中用于A产品生产15900元,用于车间修理机器1100元4.开出现金支票,通过当地政府捐赠20000元给希望工程5.通过银行支付当月水电费800元。其中车间500元,管理部门300元6.出售给惠华公司A产品20000件,每件售价18元,货款全部通过银行收到7.结转销售A产品的成本,每件10元8.购买办公用品500元,用现金支付9.开出转账支票,支付广告费80000元10.月末计算工资。生产A产品的工人工资为58000元,车间管理人员工资为10000元,行政管理人员工资为16500元11.计提本月固定资产折日6000元,其中车间固定资产折日5500元,管理部门固定资产折旧500元12.结转收入13.结转费用14.计算应交所得税15.将所得税费用转入本年利润16.将本年利润转入利润分配要求:编制所有会计分录和利润表
【资料】宏达公司为一般纳税人,20×2年7月发生以下经济交易、事项:1、3日,收到东方公司投资150000元存入银行。2、8日,收到大华公司投入货币资金60000元存入银行,投入设备一台价值200000元,双方协商占宏达公司注册资本180000元。3、10日,从银行取得三个月的借款100000元,款项已存入企业银行存款户。4、11日,以现金200元购入行政管理部门办公用品。5、12日,以银行存款支付车间机器修理费328元。6、13日从正兴公司购进甲材料一批,增值税专用发票上记载的货款为20000元,增值税3400元。对方代垫运杂费300元,款项以银行存款支付,材料尚未运到。7、14日,公司以银行存款支付本月水电费2800元,其中属于生产车间使用的水电费1850元;属于公司行政管理部门使用的水电费950元。8、17日仓库发出甲材料共400千克,每千克进价130元,其中300千克用于制造B产品,100千克用于车间一般耗用;发出乙材料200千克,每千克进价120元,用于制造A产品;发出丙材料50千克,每千克100元,属于管理部门日常耗用。9、19日,宏达公司销售一批产品,增
【资料】宏达公司为一般纳税人,20×2年7月发生以下经济交易、事项:1、3日,收到东方公司投资150000元存入银行。2、8日,收到大华公司投入货币资金60000元存入银行,投入设备一台价值200000元,双方协商占宏达公司注册资本180000元。3、10日,从银行取得三个月的借款100000元,款项已存入企业银行存款户。4、11日,以现金200元购入行政管理部门办公用品。5、12日,以银行存款支付车间机器修理费328元。6、13日从正兴公司购进甲材料一批,增值税专用发票上记载的货款为20000元,增值税3400元。对方代垫运杂费300元,款项以银行存款支付,材料尚未运到。7、14日,公司以银行存款支付本月水电费2800元,其中属于生产车间使用的水电费1850元;属于公司行政管理部门使用的水电费950元。8、17日仓库发出甲材料共400千克,每千克进价130元,其中300千克用于制造B产品,100千克用于车间一般耗用;发出乙材料200千克,每千克进价120元,用于制造A产品;发出丙材料50千克,每千克100元,属于管理部门日常耗用。9、19日,宏达公司销售一批产品,增
【资料】宏达公司为一般纳税人,20×2年7月发生以下经济交易、事项: 1、3日,收到东方公司投资150000元存入银行。 2、8日,收到大华公司投入货币资金60000元存入银行,投入设备一台价值200000元,双方协商占宏达公司注册资本180000元。 3、10日,从银行取得三个月的借款100000元,款项已存入企业银行存款户。 4、11日,以现金200元购入行政管理部门办公用品。 5、12日,以银行存款支付车间机器修理费328元。 6、13日从正兴公司购进甲材料一批,增值税专用发票上记载的货款为20000元,增值税3400元。对方代垫运杂费300元,款项以银行存款支付,材料尚未运到。 7、14日,公司以银行存款支付本月水电费2800元,其中属于生产车间使用的水电费1850元;属于公司行政管理部门使用的水电费950元。 8、17日仓库发出甲材料共400千克,每千克进价130元,其中300千克用于制造B产品,100千克用于车间一般耗用;发出乙材料200千克,每千克进价120元,用于制造A产品;发出丙材料50千克,每千克100元,属于管理部门日常耗用。 9、19日,宏达公司销售一批产品,增值税专用发票上注明A产品销售100件,每件售价200元,计20000元;B产品销售20件,每件390元,计7800元,增值税4726元,款项收到并存入银行存款户。 10、20日,购入会计用凭证账簿60元,车间用文具用品84元,以银行存款支付。 11、31日,用银行存款支付行政管理部门使用房屋租金2910元。 12、31日,结转本月制造费用36500元。其中,A产品23548元,B产品12952元。13、31日,结转本月完工入库A、B产品制造成本。A产品378件,全部完工,计56598元;B产品生产230件,本月完工185件,计27434元。 14、31日,结转本月已销产品成本。A产品销售480件,单位成本150元,总成本72000元;B产品销售65件,单位成本160元,总成本10400元。 15、31日,月底结转主营业务成本99400元(A产品82000元、B产品17400元)、税金及附加317.9元、其他业务成本3000元、管理费用9448元、财务费用560元、销售费用5000元、营业外支出10000元、所得税费用8190.53元。 16、31日,月底结转主营业务收入153100元,其他业务收入6100元,营业外收入2600元。 要求:1、完成上述16笔经济业务的分录的编制 2、根据上述经济业务编制“管理费用”“银行存款”的T型账户
【资料】某企业2019年10月发生下列经济业务:(1)1日,出纳马红开出现金支票一张3000元,从银行提现以备日常开支需要。(2)1日,职工刘云因公出差,经财务部门负责人批准从财务科借现金1600元。(3)2日,接银行通知,鸿达公司上月欠的货款160000元到账。(4)2日,销售产品10件,单价为800元,商品已按对方要求发出所有款项未收。(增值税税率为13%。)(5)3日,从某企业购进材料100千克,单价为200元,增值税税率为13%,材料到达并办理入库,开出转账支票一张。(6)4日,车间领用材料300千克,发出单价为140元,用于产品生产。(7)5日,开出转账支票一张,购买纸张等办公用品800元并交付使用。(8)6日,用银行存款支付外单位修理费2000元。(9)10日,通过银行转账,将上月欠白江公司货款70000元付清(10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元(11)20日,收到2日销售商品的款项。(12)21日,车间领用材料400元用于一般消耗。(13)24日,从银行提现100000元备发工资。(14)25日,按本月职工出勤情况
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?