您好 请问是需要写分录吗

某企业为增值税一般纳税企业,材料的日常收发核算按计划成本计价。3月1日库存乙材料10吨,计划成本32000元,每吨计划成本3200元,“材料成本差异——乙材料”科目有贷方余额为600元。3月份发生下列有关材料收发的经济业务:(1)3月6日,购入乙材料10吨,增值税专用发票上注明货款为30500元,增值税额为5185元,发生运杂费500元,各种款项已用银行存款支付,材料已到货并验收入库。(2)3月9日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(3)3月10日,购入乙材料6吨,增值税专用发票上注明货款为18600元,增值税额为3162元,发生运杂费300元,各种款项已用银行存款支付,但材料尚未到货。(4)3月15日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(5)3月16日,收到了3月10日购入的乙材料6吨,已验收入库。(6)3月25日,生产车间为生产产品领用乙材料4吨。(7)3月31日,结转本月领用乙材料应负担的材料成本差异。
某企业为增值税一般纳税企业,材料的日常收发核算按计划成本计价。3月1日库存乙材料10吨,计划成本32000元,每吨计划成本3200元,“材料成本差异——乙材料”科目有贷方余额为600元。3月份发生下列有关材料收发的经济业务:(1)3月6日,购入乙材料10吨,增值税专用发票上注明货款为30500元,增值税额为5185元,发生运杂费500元,各种款项已用银行存款支付,材料已到货并验收入库。(2)3月9日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(3)3月10日,购入乙材料6吨,增值税专用发票上注明货款为18600元,增值税额为3162元,发生运杂费300元,各种款项已用银行存款支付,但材料尚未到货。(4)3月15日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(5)3月16日,收到了3月10日购入的乙材料6吨,已验收入库。(6)3月25日,生产车间为生产产品领用乙材料4吨。(7)3月31日,结转本月领用乙材料应负担的材料成本差异。这种题是不解的吗
某企业为增值税一般纳税企业,材料的日常收发核算按计划成本计价。3月1日库存乙材料10吨,计划成本32000元,每吨计划成本3200元,“材料成本差异——乙材料”科目有贷方余额为600元。3月份发生下列有关材料收发的经济业务:(1)3月6日,购入乙材料10吨,增值税专用发票上注明货款为30500元,增值税额为5185元,发生运杂费500元,各种款项已用银行存款支付,材料已到货并验收入库。(2)3月9日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(3)3月10日,购入乙材料6吨,增值税专用发票上注明货款为18600元,增值税额为3162元,发生运杂费300元,各种款项已用银行存款支付,但材料尚未到货。(4)3月15日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(5)3月16日,收到了3月10日购入的乙材料6吨,已验收入库。(6)3月25日,生产车间为生产产品领用乙材料4吨。(7)3月31日,结转本月领用乙材料应负担的材料成本差异。我要算式,不要文字解答,行吗?没时间了
分录题:某企业为增值税一般纳税企业,材料的日常收发核算按计划成本计价。3月1日库存乙材料10吨,计划成本32000元,每吨计划成本3200元,“材料成本差异——乙材料”科目有贷方余额为600元。3月份发生下列有关材料收发的经济业务:(1)3月6日,购入乙材料10吨,增值税专用发票上注明货款为30500元,增值税额为5185元,发生运杂费500元,各种款项已用银行存款支付,材料已到货并验收入库。(2)3月9日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(3)3月10日,购入乙材料6吨,增值税专用发票上注明货款为18600元,增值税额为3162元,发生运杂费300元,各种款项已用银行存款支付,但材料尚未到货。(4)3月15日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(5)3月16日,收到了3月10日购入的乙材料6吨,已验收入库。(6)3月25日,生产车间为生产产品领用乙材料4吨。(7)3月31日,结转本月领用乙材料应负担的材料成本差异。
分录题:某企业为增值税一般纳税企业,材料的日常收发核算按计划成本计价。3月1日库存乙材料10吨,计划成本32000元,每吨计划成本3200元,“材料成本差异——乙材料”科目有贷方余额为600元。3月份发生下列有关材料收发的经济业务:(1)3月6日,购入乙材料10吨,增值税专用发票上注明货款为30500元,增值税额为5185元,发生运杂费500元,各种款项已用银行存款支付,材料已到货并验收入库。(2)3月9日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(3)3月10日,购入乙材料6吨,增值税专用发票上注明货款为18600元,增值税额为3162元,发生运杂费300元,各种款项已用银行存款支付,但材料尚未到货。(4)3月15日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(5)3月16日,收到了3月10日购入的乙材料6吨,已验收入库。(6)3月25日,生产车间为生产产品领用乙材料4吨。(7)3月31日,结转本月领用乙材料应负担的材料成本差异。
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?