你好 没有期初不行 要是新建的要有期初 不然就是增加分录才可以 或者你是少记了 可以冲未分配利润
老师,民办非企业收到的专项资金以前年度账是和企业一般业务账在一起,以前审计的时候也没问题。今年让把专项资金分开做,那我重新设置一个账套吗?如果重新设置账套的话,期初余额怎么填写?谢谢
老师您好,我想问的是账务处理的问题,涉及到老旧系统,之前是一套账,现在是两套账,导入过来的时候财务会计预算会计项目金额一致。如2019年在旧系统做了这样一笔分录,借:费用(a项目)100.贷零余额90.其他应付款10,第一个问题:2020年,10块钱付了,财务会计:其他应付款10,贷:零余额10元,这时候预算会计如何做账,第二个问题,2020年这笔钱不付了,财务会计:借,盈余减少(a项目)贷其他应付款10.预算会计如何做账。
老师好,工作的公司是建筑施工企业,今年公司准备申请高新技术企业。从没有做过高新企业的账,现被要求把前三年的账套做相应的清理整改,不知该如何入手,有没有老师有相关方面的经验,给点指导?非常感谢!
老师好,怎么跟供应商对账啊?财务软件用友t6,在帐套里倒出来的数,有起初,有借方发生额,有贷方发生额,有期末余额, 采购想知道今年发生的总数,这个账应该怎么对啊?是借方发生额的合计数+贷方发生额的合计数吗?是他们的和吗?谢谢
老师好,怎么跟供应商对账啊?财务软件用友t6,在帐套里倒出来的数,有起初,有借方发生额,有贷方发生额,有期末余额, 采购想知道今年发生的总数,这个账应该怎么对啊?是借方发生额的合计数+贷方发生额的合计数吗?是他们的和吗?谢谢
老师,请问一下对公多付法人部分可否做无票报销,然后纳税调增可以不?
本月企业所得税申报多加表中两栏要填报,已计入栏是填报1~9月入账计提的工资总金额吗?实际支付栏填报是实际支付了1~8月工资的总金额吗?
老师请问公司试乘试驾车销售没有发票怎样处理
建筑公司新承接项目预收工程款700万元,已开具工程款发票700万元,项目本年度未开工,应该如何账务处理?
不小心给客户多开了一张电子普通发票怎么处理
企业为建造经过12个月以上才能完成的存货发生借款的,建造期间发生的借款费用,予以资本化。不太理解,建造存货的借款费用怎么能资本化呢?
个体工商一般设置企业会计准则还是小企业会计准则?
老师转出24年度的进项税额 1000元,增值税报表已经改正在24年属期,我把这进项税额1千元在25年九月怎么做账
老师,第三季度季报,A类申报表的营业收入是指主营收入+其他收益吗?
7月8月补扣的社保怎么做分录