你好 没有期初不行 要是新建的要有期初 不然就是增加分录才可以 或者你是少记了 可以冲未分配利润
老师,民办非企业收到的专项资金以前年度账是和企业一般业务账在一起,以前审计的时候也没问题。今年让把专项资金分开做,那我重新设置一个账套吗?如果重新设置账套的话,期初余额怎么填写?谢谢
老师您好,我想问的是账务处理的问题,涉及到老旧系统,之前是一套账,现在是两套账,导入过来的时候财务会计预算会计项目金额一致。如2019年在旧系统做了这样一笔分录,借:费用(a项目)100.贷零余额90.其他应付款10,第一个问题:2020年,10块钱付了,财务会计:其他应付款10,贷:零余额10元,这时候预算会计如何做账,第二个问题,2020年这笔钱不付了,财务会计:借,盈余减少(a项目)贷其他应付款10.预算会计如何做账。
老师好,工作的公司是建筑施工企业,今年公司准备申请高新技术企业。从没有做过高新企业的账,现被要求把前三年的账套做相应的清理整改,不知该如何入手,有没有老师有相关方面的经验,给点指导?非常感谢!
老师好,怎么跟供应商对账啊?财务软件用友t6,在帐套里倒出来的数,有起初,有借方发生额,有贷方发生额,有期末余额, 采购想知道今年发生的总数,这个账应该怎么对啊?是借方发生额的合计数+贷方发生额的合计数吗?是他们的和吗?谢谢
老师好,怎么跟供应商对账啊?财务软件用友t6,在帐套里倒出来的数,有起初,有借方发生额,有贷方发生额,有期末余额, 采购想知道今年发生的总数,这个账应该怎么对啊?是借方发生额的合计数+贷方发生额的合计数吗?是他们的和吗?谢谢
老师,汇算时先上传年度财务报表,这年度报表就是第四季度的报表吗?
老师,你好,上个月开票才5万块,可以不交税,进账发票多抵扣点可以吧
你好,请问金蝶软件自动生成的报表分析利润表和资产负债债表的勾稽关系,数据没对上,是什么地方出现了问题?
老师,合作社需要交残保金吗?
老师我看你说过成本是收入的百分之八十
老师,请问一下,公司3年前因为申请高企,所以材料入库由库存商品改成原材料,现在企业不再申请高企,那我现在账还要按原先制造业做还是改回来
老师,我计账凭证是A4纸大小,银行回单应该如何粘贴,银行回单一般是一张A4纸三张或两张回单的
老师,这题营业成本,含营业外支出的吗?
25年企业网银年服务费计入什么科目?
老师 想问一下怎么核对往来 比较快捷准确