同学您好,要查明原因才能按原因进行处理的
您好!我们的账上库存现金有30金万,实际是没有这一笔款项的,这个要怎么把它充掉哟
外账库存现金 挂了200多万 。怎么办 实际没这笔钱
我们账上应收账款挂着10万左右 领导说这些实际不欠款了 那我怎么把他冲账, 借库存现金 贷应收账款吗
老师我想问一下,库存现金账上有100万怎么办呀,实际没有那么多钱
你好,老师,我们账上挂着现金70万,实际没有这么多,应该怎么做
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
原因查清楚了,是从银行提的现金给车间临时工发工资了,发放时没做分录,会计不知道费用往哪里放就没做分录所以现金一直挂着,老师这个应该做,借:制造费用:劳务费,贷:库存现金吧。制造费用最后还结转什么吗
是的没错, 是这样的 借:生产成本贷::制造费用
从这个分录做是吗老师。 借:生产成本:制造费用 贷:库存现金。制造费用后面不用写工资了吧。不用申报劳务费吧
是的没错, 是这样的用申报劳务费
老师这是2018年和2019年的账了 一直没做分录 这分录怎么做啊?
同学您好,根据业务内容调整