您好 要想办法找发票报销冲帐

这个虚开发票咨询下,这个贷方银行存款税点钱贷库存现金调账用的但是我们账上借方没有库存现金,老师用贷方库存现金来调这个账最后这个账上库存现金成负数了,看到就有问题啊,怎么办呢?
账上库存商品很多 但是实际库存为0。现在公司要注销了,需要调账吗?应该怎么处理呢?谢谢老师
代理记账公司拿回的账银行存款和库存现金余额与实际不符,记账公司说金额是虚构的,我这边怎么办?
老师,我们账上挂的有库存现金10万。实际没钱,怎么销这个账呢
老师,公司从代账公司拿回来的账,库存现金严重对不上,账上显示库存现金9万,实际库存现金为0的,这个怎么调呢
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
好几万呢,有没有什么好的办法
其他没有的 因为这个是现金减少 或者您做营业外支出科目 这个税前也不能扣除的