同学,你好 嗯嗯,是的,开具50

第一,我们是核定征收增值税。第二,我们既销售免税的农产品,又销售征税的商品。我们核定的金额是月9万,季度27万。我们季度实际销售免税农产品10万,征税商品30万。我想知道这10万的农产品还免税吗?老师
请问第二季度4-6月开票免税50万,增值税免税申报表填的免征增值税销售额是指发票开的金额吗?因为含税和不含税都是50万?还是说50万/1.03=485436.89?
老师,我想问一下,销售免税的农产品开具增值税普通发票时金额怎么开,销售收入是50万,我是开50万吗?
老师,我想问一下,销售免税的农产品开具增值税普通发票时金额怎么开,销售收入是50万,我是开50万吗?
某公司是小规模纳税人,按季申报,2023 年第一季度销售货物取得不含税销售收入30万元,征收率3%,开具增值税普通发票,提供服务不含税收入5万,开具普通发票。销售动产取得不含税销售收入20 万元,征收率5%,开具增值税普通发票。怎么申报增值税?
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师