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商贸企业,进项发票开进来的一般都会偏晚,每个月都要暂估,品类很烦杂,这样部分发票收到的时候冲红就会很难,也容易出错,这种情况结转成本的时候可以不按销量结转,改成按比例结转么

2023-03-16 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-16 13:50

你好,如果结转的比例能保持准确的话就可以。

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你好,如果结转的比例能保持准确的话就可以。
2023-03-16
你好,同学,你要看你的合同怎么签的,如果没有规定是需要发出商品就确认收入,如果分期就按照分期确认收入,要不延期确认收入有可能会被稽查!万一很久没开票情形!建议你最好的方法签合同及时取得发票,销售及时开票,不开票的确认无票收入就好了!
2022-06-15
你好,1.是的,当月申报 2.暂估冲销应该是按原分录直接冲了才对,为什么会存在没有冲税额?申报是要按正确的申报 3.直接反分录或者原分录红字
2020-09-10
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
同学你好 这个可以暂估入库的
2022-08-29
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