你好,不可以税前扣除,借:管理费用等 贷:银行存款等
房东不愿意开发票 企业自己承担税点去开发票回来,那税点的费用可以税前扣除吗?要不要调增,还有员工个人社医保部分公司承担,这个能否税前扣除
房东不愿意开发票 企业自己承担税点去开发票回来,那税点的费用可以税前扣除吗?要不要调增,还有员工个人社医保部分公司承担,这个能否税前扣除
房东不愿意开发票 企业自己承担税点去开发票回来,那税点的费用可以税前扣除吗?要不要调增,还有员工个人社医保部分公司承担,这个能否税前扣除
我是建筑劳务公司属于小规模纳税人,农民工来上班没多久,就受伤了,在医院花的费用有2万左右,没给他交社保,这笔费用可以在企业所得税税前扣除吗?如果可以扣,医院的什么发票可以作为原始单据,抬头开个人还是?
公司员工大病,员工拿医院的缴费单来公司报销,缴费单上的抬头为员工姓 名,公司按缴费单给员工报销了,在福利费列支,是否可以税前扣除?员工对该报销是否需要再缴纳个人所得税?
5、A公司拥有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,拟出售其持有的部分长期股权投资或股权投资,假设拟出售的股权符合持有待售类别的划分条件。不考虑其他因素,下列有关持有待售非流动资产会计处理的表述,不正确的是( )。 A.公司拥有甲子公司60%的股权,拟出售40%甲公司的股权,出售后将丧失对其控制权,但仍具有重大影响,A公司应当在个别报表中将其拥有的该公司60%的股权划分为持有待售类别,在合并报表中将该公司所有资产和负债划分为持有待售类别
公司去年60万买的车,卖了30多万,怎么样能少交税,可以最低写卖多少合适,卖给个人了
老师您好,个体户房屋租赁报经营所得还是财产租赁所得
请问老师去年半年忘记计提工资了,今年1月支付去年半年的工资,请问老师这个怎么做账呢
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
好吧,谢谢
不客气,祝你工作顺利