可以就用之前的应收应付科目
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
老师 其他应付款的借方是不是可以表示单位之间往来的其他应收款的意思,可以不设其他应收款这个科目
同一个客户(应收)或经销商(应付),另有借款往来,发生借款时可以就用之前的应收应付科目吗?还是需要单独建其他应收/其他应付科目?
老师,以前科目有个其他应收款–某某,现在我要付款给他,也可以使用这个科目吗,还是要单独在设置其他应付款呢?
老师你好,一个公司有往来款,有借款,是否要用其他应付,其他应收两个科目,还是只用其他应付一个科目
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
老师我们公司是商贸业库存商品和其他应付款金额有点大,会有风险吗,
这样做有什么税务风险吗?
没什么税务风险的哈
老师 那之前被我同一个单位名建了应收 也建了其他应收 有余额的, 是否需要调整合并为一个科目:应收账款?
以前的就不用管了哈,
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,满意的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!