您好,那您只能更正以前年度纳税申报表
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师你好,最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万,2018年4月开工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月开始就是查账征收,然后公司在18年确认了2290的开票收入,已经核定缴纳税款,19年之后确认了1230的开票收入,成本19年之后确认了2300万,甲方给公司审计收入算3520万,还有900万收入甲方不认,现在正在走官司,这个项目公司是亏损的,现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万,但是公司现在就是19年确实发生2300万成本,甲方只认收入1230,还有900万甲方不认,这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转,剩余的等甲方认了900万在结转,现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢
我公司是生产企业,我刚入职,发现2021年出口的货物已经生成了报关单,但没有开具增值税普通发票(我公司是广东的),也没出口退税申报,收了外币挂在应收账款的贷方。我想问一下现在补开发票确认收入是否还能享受免税?是开免税还是零税?企业没有留抵进项税还需要做退税申报吗?
老师好,最近接到税务局电话,因21年企业所得税与增值税收入不一致,要求写情况说明,因单位工程是分期付款,有的工程是开全票,年底有个工程因为疫情原因没有干,但是发票开出来了,我递交了情况说明,现在想问老师我现在应该怎么办?税务局会查账吗?
出口贸易企业,21年预收外国公司10万,交易私下也完成了,但是没开票也没确认收入,现在税务局查到了这比预收,问什么情况,现在开票还来得及吗?
老师下午好!我想问问残保金的计算公式怎么算
老师,这怎么回事呀,帮忙解决一下,谢谢
企业所得税季度申报表里面房地产特定业务计算的应纳税所得额怎么计算
这些都属于日杂可以吗?
老师,我老板有两家小规模,前任会计把收款做反了,他家的挂到她它家了,这怎么办
老师申报印花税计税依据是什么
我在申报第3季度江苏的工会经费,应税项按照税前工资还是按照实发工资填写?
10月企业所得税工资薪金申报实际发放的要和个税申报一样吗?我提交的时候提示实际发放的和个税的不一致
老师,资产负债表货币资金与现金流量表期末余额对不上,这个怎么查啊,从四月份开始就对不上了?
老师:我们公司是2008年登记成一般纳税人,今年报废了一辆2012的汽车,开具给报废公司13%的税率,现在税务局说我这个票有风险,税率开具有误,有增值税和企业所得税的风险,是为什么呀?
补收入?重点是按0税还是13税率,涉及到缴税呀
您好,您出口贸易看是否零税率,
出口是0税,但是现在存在时间差,21年的款现在开票还能开吗?没有报关单也没事吗?
您好,那您是否是出口业务?
是出口业务,但是没有报关,货已经发了,没开过发票没确认收入
您好,那您出口没报关,是如何出口?