同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款
请问一下老师,我们转了一笔钱出去,是转给别人代交税款的,这笔交易我该怎么做账呢?
老师,您好,从对公账户中转帐出去给其他的物流公司,然后他再把我们转出去的钱缴关税,他公司只给我们税单,让我拿税单做帐,不给开那笔发票,请问这个怎么处理?
老师,有人挂靠我们公司,但是不提供材料票,到时候回款了,我们怎么把钱转出去给这个人
老师,我想问哈,我们单位要拿出一笔钱出去,转给3个人,不回款,开不了票,就是支出去了,这个钱我们怎么做账呢,劳务公司
我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢? 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
怎么结转成本?做账流程能讲一下吗
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
那这个会不会变成债务,或者交税
后续需要冲账不呢,不会一直挂着吧
同学,你好 不会 这个没有挂在账上
但是我们单位是没有其他营业收入的,我们主要收入是上级单位的打款,这样也没有问题吗
我只做凭证就可以了?不需要发票开抵对不
金额有点大嘛,我们收入15万,收到钱马上就要拿11万出去
同学,你好 没有问题的 这个就是没有发票的做法