同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款

请问一下老师,我们转了一笔钱出去,是转给别人代交税款的,这笔交易我该怎么做账呢?
老师,您好,从对公账户中转帐出去给其他的物流公司,然后他再把我们转出去的钱缴关税,他公司只给我们税单,让我拿税单做帐,不给开那笔发票,请问这个怎么处理?
老师,有人挂靠我们公司,但是不提供材料票,到时候回款了,我们怎么把钱转出去给这个人
老师,我想问哈,我们单位要拿出一笔钱出去,转给3个人,不回款,开不了票,就是支出去了,这个钱我们怎么做账呢,劳务公司
老师,我想问下就是我们公司要买业务手机,然后做这个业务的那个公司没钱了,可以从另一个有钱的公司出这笔钱嘛?省的从公司转来转去借钱了
企业所得税季度申报里已计入成本的职工薪酬包含工资公积金社保和福利费等,利润上跟汇算报表里的职工薪酬表一致对吗?因为我们福利费和社保没有在应付职工应酬过度所以这样理解也是对的对吗
出售自产的鱼类可以开免税发票吗
公司交回以前的百望开票盘,交了300元的管理费,开了普通发票,请问这个发票能抵扣进项呢
你好老师。企业所得税计税依据是应纳税所得额,应纳税所得额是怎么出来的
郭老师,36个月一个周期,不得变更,比如一般计税改简易计税,36个月,是指一个单独的业务,还是所有的业务
老师好,刚刚把个税申报表中的2月份的专项扣除删除了,现在在申报12月的个税,提示要求把2月份以后的报表全部做更正,说专项扣除是累计金额,请问2月报表做更正后,其之后的报表都要做更正才可以吗?
老师麻烦问一下,就是在二季度的时候,计提的所得税比实际申报少了一分钱。上季度调整了。 但是申报的利润表里面的计提所得税还是少了一分,这个要怎么调整
请问下一般纳税人公司,这个月进账有多留抵了,那月末要不要也做增值税科目的结转啊,转到未交增值税的借方
老师请问下,支付机构帮我们申请专利的专利费,入什么科目?
老师您好,资产负债表里的未分配利润就是利润表里面的利润总额对吧
那这个会不会变成债务,或者交税
后续需要冲账不呢,不会一直挂着吧
同学,你好 不会 这个没有挂在账上
但是我们单位是没有其他营业收入的,我们主要收入是上级单位的打款,这样也没有问题吗
我只做凭证就可以了?不需要发票开抵对不
金额有点大嘛,我们收入15万,收到钱马上就要拿11万出去
同学,你好 没有问题的 这个就是没有发票的做法