您好,你们公司现在是在做清算吗?
请问老师,公司的利润分配的税务应该如何处理,股东应该怎么交税
老师,公司做股权变更,公司收到新股东投进来钱,然后退给旧股东,请问如何做账务处理,这两笔分录该如何做?
今年股东决定提取盈余公积,分配上年利润,如何账务处理
老师,请问一下,公司股东分红,账务如何处理
老师,我想问下,公司分红给股东,如何做账务处理呢?
老师您好,个人给我公司提供空调安装劳务,公司已代扣个税,但个人不愿意代开发票给公司,那么公司承担风险是不能税前扣除,那有义务承担个人没有开票导致个人少交增值税的风险义吗? 2、安装空调,代开发票内容属于什么类的?要备注项目地址名称吗?
老师,企业所得税汇算清缴如果调整后要补缴税款,那怎么做分录,只申报表吗?和账套里的数也不一样,如何处理,谢谢
老师开了一个负数发票,又开了同样金额的证书发票怎么做账
老师,我们公司是华新水泥的经销商,每次客户需要水泥都是公司里面的车直接去厂里面拉 拉了,然后就直接送到对方工地,几乎没有到我们这边公司来。华新水泥有一个交货单直接交给客户,我们这边还需要办入库单出库单吗
商贸企业开发票,买进来是什么,卖出去就是什么,数量也要保持一致吗?如果不一致怎么吧?
个人所得税年度申报,工薪零收入
老师 你好 我想问下就是增值税的尾差,0.01元计什么科目
老师好,年底退了所得税,分录写借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存——正数,贷,应交所得税——正数,财务说这么写不对,我又红冲了,又重新写分录,借,银存,贷,应交所得税,借,应交所得税,贷,利润分配未分配利润,结果所以科目所得税费用结转到所以科目本年利润就减少23.24,和资产负债表的未分配利润减去年初的余额差了23.24,老师我的分录处理的不对吧
老师好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐饮,需要注意哪些事项
郭老师,请问一下我们送一批物资给群众,那很多人是老人家不会写字的,我们可以写了老人家按手印吗?然后我们拍个照发放物资的照片。
没有清算,只是有一个股东要离职,老板让按清算处理,应该各股东分多少
那你按你们约定的来算就可以了
老板说存货不能算,不能变现,需要把这部分减除掉
是不是也要把负债还了
是的,按利润来算就可以了
按最后的所有者权益分配吗
老板说存货不能计算,说最后不能变现,这个是不是在资产里面减除了
按最后的所有者权益分配,把该减的减掉
总资产-存货-负债=所有者权益*股东持股比例
是的, 是的,就是这样算的
那还有些未开票的合同 是不是需要把收入计算上,并且需要计算成本,以及需要缴纳的税金都预算进去
是的,这种也要算进去,这样他才会没意见
应交税金科目最后全部结转到了应交税金-增值税-转出未交增值税,余额为借方数字5600元,这个最后怎么结转
不用处理,等 需要交税时把这个转到未交增值税下面去
我把进项销项都结转到这个科目里了,税金也缴纳了,余额里借方还有5600
这个不用管的,等下次交税时再抵减
税已经缴纳过了,是不是需要冲成本管费用呀
这个是指有多的税,可以抵下次要交的税
也没有多交,对冲结转就是这个数字,是不是以前哪里结转错了导致的,现在就是把这个应交税费-增值税-转出未交增值税科目调整
这个调整为零,,,
你把这个科目明细表调出来看下,