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公司正在运用中,如何做清算处理,账务怎么处理,股东如何分配

2023-03-16 19:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-16 19:55

您好,你们公司现在是在做清算吗?

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快账用户5489 追问 2023-03-16 19:57

没有清算,只是有一个股东要离职,老板让按清算处理,应该各股东分多少

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齐红老师 解答 2023-03-16 20:33

那你按你们约定的来算就可以了

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快账用户5489 追问 2023-03-16 20:42

老板说存货不能算,不能变现,需要把这部分减除掉

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快账用户5489 追问 2023-03-16 20:43

是不是也要把负债还了

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齐红老师 解答 2023-03-16 20:46

是的,按利润来算就可以了

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快账用户5489 追问 2023-03-16 20:47

按最后的所有者权益分配吗

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快账用户5489 追问 2023-03-16 20:48

老板说存货不能计算,说最后不能变现,这个是不是在资产里面减除了

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齐红老师 解答 2023-03-16 20:49

按最后的所有者权益分配,把该减的减掉

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快账用户5489 追问 2023-03-16 20:50

总资产-存货-负债=所有者权益*股东持股比例

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齐红老师 解答 2023-03-16 20:52

是的, 是的,就是这样算的

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快账用户5489 追问 2023-03-16 20:53

那还有些未开票的合同 是不是需要把收入计算上,并且需要计算成本,以及需要缴纳的税金都预算进去

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齐红老师 解答 2023-03-16 20:54

是的,这种也要算进去,这样他才会没意见

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快账用户5489 追问 2023-03-16 21:01

应交税金科目最后全部结转到了应交税金-增值税-转出未交增值税,余额为借方数字5600元,这个最后怎么结转

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齐红老师 解答 2023-03-16 21:05

不用处理,等 需要交税时把这个转到未交增值税下面去

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快账用户5489 追问 2023-03-16 21:08

我把进项销项都结转到这个科目里了,税金也缴纳了,余额里借方还有5600

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齐红老师 解答 2023-03-16 21:10

这个不用管的,等下次交税时再抵减

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快账用户5489 追问 2023-03-16 21:12

税已经缴纳过了,是不是需要冲成本管费用呀

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齐红老师 解答 2023-03-16 21:12

这个是指有多的税,可以抵下次要交的税

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快账用户5489 追问 2023-03-16 21:15

也没有多交,对冲结转就是这个数字,是不是以前哪里结转错了导致的,现在就是把这个应交税费-增值税-转出未交增值税科目调整

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快账用户5489 追问 2023-03-16 21:16

这个调整为零,,,

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齐红老师 解答 2023-03-16 21:23

你把这个科目明细表调出来看下,

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您好,你们公司现在是在做清算吗?
2023-03-16
你好 借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利       借:应付股利  ,  贷:银行存款
2022-07-15
对的 然后做应付股利
2022-09-15
借利润分配应付利润 贷应付利润 借应付利润 贷银行存款 应交税费个税 借利润分配未分配利润 贷利润分配应付利润
2022-03-08
这个是自然人股东话,这个是按20%交个税,股息红利的个税根据你们分配金额*分配比例*20%
2020-09-17
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