你好,按照1%。需要写应交税费,应交增值税,季度30万以内,季度末的那一个月再把它结转到营业外收入,不需要缴纳。

4月1日小规模纳税人免税,那销售1000元,以前是银行存钱1000,主营业务收入,应交税费~应交增值税。再做一张减免增值税的凭证那现在的政策还是这样做凭证?还是说直接贷主营业务收入,不用写应交税费了
老师好 目前是小规模纳税人, 有销售收入,那么做凭证时贷主营业务收入是写不含税几个点的金额呢 ,还要贷应交税金-销项税吗
小规模纳税人做账时有销售收入,先借应收账款xx贷,主营业务收入贷应交税费-销项税,如果到季度没有超过30万不需交增值税的时候,再把所要交的应交计入营业外收入是吗?
老师,请问小规模纳税人销售货物,也是借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额吗?
老师,请问小规模纳税人在销售产品时,借,应收账款,贷主营业务收入,销项税额有特殊的科目吗?
哦哦 谢谢老师,不是季度40万免交增值税吗
你好,季度30万普通发票可以免增值税
哦哦 谢谢老师啦
不用客气,工作愉快。