你好; 你分那么大金额给股东做分红吗 ; 那要报很多个税的 ; 你这样 做会有风险的
老师您好,我想问一下:去年附税计提多了,今年调整用借:应交税费—应交城建税,贷:利润分配—未分配利润。可是这样会影响到资产负债表中未分配利润和利润表里的净利润的勾稽关系,这样做对吗?
我公司的资产负债表未分配利润的期末减去期初不等于利润表的净利润本年累计数,差额为今年调去年的账用到了利润分配-未分配利润科目,这样两个表关联不起来需要调吗
老师,我想问一下,我们公司做银行贷款报表,去年分配利润之后,前年资产负债表的未分配利润+去年利润表净利润≠去年年末未分配利润了,那么今年做的利润表还有可能让这个勾稽关系存在吗?是不是只要分配了利润之后,就不相等了!
老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
老师帮我看下未分配利润勾稽关系,我利润表净利润3493962,因为资产总额太大了,我就把未分配利润分了700多万,这样合理吗?两边资产负债表调平了
他们是要红冲了,开了一张新的5月扣减那笔退货后的金额的发票,这次开的金额和实付金额(里面扣掉了因退货转给我们的款)不一致,不影响的哈!分录怎么做?
老师,我们的周转材料记错了本来是几万,记成了1.3个亿,查账发现的,但是是去年的账,资产负债表一一直是平的现在需要把这个1.3调回几万,这样就不平了,请问需要咋调账
老师好!我们是购买方,5月购进货中现在有一部分退货,当时发票款已给!退货本应退钱给我们,刚好有笔新业务他们让在这次货款里扣减后付款,那发票按扣退货款后的金额开,还是按照本次货款开
董老师 您在线吗?有问题想咨询您~
我们公司人员外包给第三方灵活用工平台,都是先预付一部分钱给对方,对方开票给我们,我们这边直接入成本,发生的工资对方再支付给人员,每年都有剩余,剩余部分的钱到第二年接着支付,有没有风险?
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我这个不提交税务,是为了贷款给银行的
你好 ;你直接分那么大金额; 也怕银行那边有问题的; 不建议的