你好; 你分那么大金额给股东做分红吗 ; 那要报很多个税的 ; 你这样 做会有风险的
老师您好,我想问一下:去年附税计提多了,今年调整用借:应交税费—应交城建税,贷:利润分配—未分配利润。可是这样会影响到资产负债表中未分配利润和利润表里的净利润的勾稽关系,这样做对吗?
我公司的资产负债表未分配利润的期末减去期初不等于利润表的净利润本年累计数,差额为今年调去年的账用到了利润分配-未分配利润科目,这样两个表关联不起来需要调吗
老师,我想问一下,我们公司做银行贷款报表,去年分配利润之后,前年资产负债表的未分配利润+去年利润表净利润≠去年年末未分配利润了,那么今年做的利润表还有可能让这个勾稽关系存在吗?是不是只要分配了利润之后,就不相等了!
老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
老师帮我看下未分配利润勾稽关系,我利润表净利润3493962,因为资产总额太大了,我就把未分配利润分了700多万,这样合理吗?两边资产负债表调平了
老师:收其他公司的房租管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,请问公司对公账户给个人转评审费,没有票,这样可以吗?
老师 问个专业问题 怎么给一般纳税人和小规模算开票加税点
老师 有个问题 公司印花税是按次申报的 1-5月份每次合同的时候都申报了印花税 但是我7月季度报的时候 申报印花税又是按1-6月合同来的 现在要怎么办呢 难不成申请退税吗
请问老师,乙方租甲方厂房,房屋拆迁,拆迁款10万打入甲方账户,其中3万由甲方又打给乙方,乙方用给甲方开具发票吗
老师,上个月开了6张发票,已经报完税了,现在客户要求重开,税务上怎么处理
购进二手车,使用权是司机,收入也是司机,挂靠公司,如何处理比较好
之前公司购车的时候直接费用报销的,没有入固定资产,现在公司再将车卖掉怎么做账呢
公司法人和股东可以不参与公司审批吗?
宋生 老师 那后期是不是发票进来了 就是 借 应交税费-进项税款 535/1.13*0.13 贷 待处理财产损益--- 待处理流动资产损益 535/1.13*0.13 ? 我怎么感觉后期不会来发票啊
我这个不提交税务,是为了贷款给银行的
你好 ;你直接分那么大金额; 也怕银行那边有问题的; 不建议的