你好,小规模的是这么做的。
老师,你好,我七月份报税的时候,按6%税率征收的服务项目,填写附表三的时候填写了本期发生额,但是我们单位不是差额征收,这个有影响吗
老师好,请问专票五个点是算差额征税吗,申报要填附表三吗
增值税及附加税费申报表附表一只是差额征收的单位需要填写吗?
老师,电子税务局,附表一无票收入价税合计11507元。申报时提醒让填写附表三,附表三不是差额缴税的才填吗?另外附表三第三列本期发生额填11507还是0呢
差额征收,税务申报时成本票填附表2吗
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
一般纳税人呢
一般纳税人都在附表三里面填写。
看之前报税填的表二,没填表三,会有什么风险,下月调整还行不
你好,你没有填写附表三,这个应该是不是差额的,附表二这个是进项。
旅游业,开来的都是电子普票备注有差额征收
公司开的也是电子铺票
你好,那你填写了附表一之后,你的税额和发票上的税额一样吗?
一样,怎么处理
不可能的,你用发票的不含税的金额乘以6%,你试一下能算出发票的税额吗?
如果你一样的话,你就按照上面之前的做就行,不用改。
奥好的知道啦。那按您说的差额征收表一至三怎么填啊还有免征表也得填吧
你好,附表一减计税6%里面填写销售额,税额,它是自动出来的,按照发票包含税金额,然后表3第三行第一列价税合计,后面填写成本的价税合计,本期发生额实际抵扣金额。
您帮我看看表三数额总比表一大这样行吗
你好,对的,是的,这个是正确的。
表三,本期总比销售收入多着这样不好吧
看你实际业务的啊 实际赔钱的吗
赔,但有个别月不赔,没票做无票收入
旅游业一般纳税人也可填表二吗
那你别做那么多 无票收入的没有做收入 成本别做啊 你有认证就填写 没有不填写