你好,小规模的是这么做的。

老师,你好,我七月份报税的时候,按6%税率征收的服务项目,填写附表三的时候填写了本期发生额,但是我们单位不是差额征收,这个有影响吗
老师好,请问专票五个点是算差额征税吗,申报要填附表三吗
增值税及附加税费申报表附表一只是差额征收的单位需要填写吗?
老师,电子税务局,附表一无票收入价税合计11507元。申报时提醒让填写附表三,附表三不是差额缴税的才填吗?另外附表三第三列本期发生额填11507还是0呢
差额征收,税务申报时成本票填附表2吗
企业只有领导报销取暖费,会有什么税务风险呀?
将一项发明专利投入大美同心,专利估价150万元,已完成专利权人变更
未分配利润大,但是没有分红账上也没钱,这是什么原因导致的
个体户没有办过税务登记,现在想开清税证明,注销营业执照,可以在网上开具?
郭老师接郭老师,我们是生产出口产品,是属于免税,也可以退税额商品,老板现在只想免增值税,不去退税,那我们的进项要转出吗,还是不用管
企业租个人车辆,需要缴纳什么税种,税率是多少?
郭老师,我们是生产出口产品,是属于免税,也可以退税额商品,老板现在只想免增值税,不去退税,那我们的进项要转出吗,还是不用管
土地增值税清算中,如果一个项目税务机关认定公共配套设施不符合规定,其对应的成本费用不可扣除。那么这个公共配套设施的建筑面积➗总建筑面积的比例乘以支付的土地价款和开发成本,这两个可扣除项目都要进行调解是吗?我这么计算调解的取得土地使用权支付的金额和调解的开发成本是否正确?
老师,国税地税指的是什么
老师、公司业务员拿了餐饮票拿来报销、1500实际支付1300、公司也支付业务员是1300、发票剩下200怎么做账呢、挂哪个科目做账?
一般纳税人呢
一般纳税人都在附表三里面填写。
看之前报税填的表二,没填表三,会有什么风险,下月调整还行不
你好,你没有填写附表三,这个应该是不是差额的,附表二这个是进项。
旅游业,开来的都是电子普票备注有差额征收
公司开的也是电子铺票
你好,那你填写了附表一之后,你的税额和发票上的税额一样吗?
一样,怎么处理
不可能的,你用发票的不含税的金额乘以6%,你试一下能算出发票的税额吗?
如果你一样的话,你就按照上面之前的做就行,不用改。
奥好的知道啦。那按您说的差额征收表一至三怎么填啊还有免征表也得填吧
你好,附表一减计税6%里面填写销售额,税额,它是自动出来的,按照发票包含税金额,然后表3第三行第一列价税合计,后面填写成本的价税合计,本期发生额实际抵扣金额。
您帮我看看表三数额总比表一大这样行吗
你好,对的,是的,这个是正确的。
表三,本期总比销售收入多着这样不好吧
看你实际业务的啊 实际赔钱的吗
赔,但有个别月不赔,没票做无票收入
旅游业一般纳税人也可填表二吗
那你别做那么多 无票收入的没有做收入 成本别做啊 你有认证就填写 没有不填写