你好,小规模的是这么做的。

老师请问下,年底的话,固定资产一次性折旧,只要在500万以下的固定资产都可以使用这个政策吧
老板想把工资做低,为了不交个人所得税,剩余工资老板问以报销的形式发给他们行吗,新公司刚来第一天我就遇到这种问题了,好头大[捂脸]
其他应付款老是负数是怎么回事,要不要计提一下?,
我们给客户做的机械设备,其中电气部分我们找其他公司来安装调试的,我们给客户开票整个开的13%专票,其他公司给我们做的电气部分开票税率多少啊,开票大类选什么,开什么内容
电力设计服务行业增值税税务多少
制造业一般纳税人公司购买的厂房能开专票抵扣进项税吗
老师,你好,报关资料中商检数量大于报关数量,那我的销售合同数量是根据报关数量做吗
个人替公司缴纳了印花税和垃圾处理费,请问一下有没有风险,以及怎么处理,后续报销就可以了吗
老师,你好,请问一个工程项目中,栽树项目完成后,乙方需要结账,他们怎么开票?是把每颗树明细开进去还是可以只开具一张工程款总额?
请问老师年度财务报表是汇算清缴后的报表还是第四季度的报表?
一般纳税人呢
一般纳税人都在附表三里面填写。
看之前报税填的表二,没填表三,会有什么风险,下月调整还行不
你好,你没有填写附表三,这个应该是不是差额的,附表二这个是进项。
旅游业,开来的都是电子普票备注有差额征收
公司开的也是电子铺票
你好,那你填写了附表一之后,你的税额和发票上的税额一样吗?
一样,怎么处理
不可能的,你用发票的不含税的金额乘以6%,你试一下能算出发票的税额吗?
如果你一样的话,你就按照上面之前的做就行,不用改。
奥好的知道啦。那按您说的差额征收表一至三怎么填啊还有免征表也得填吧
你好,附表一减计税6%里面填写销售额,税额,它是自动出来的,按照发票包含税金额,然后表3第三行第一列价税合计,后面填写成本的价税合计,本期发生额实际抵扣金额。
您帮我看看表三数额总比表一大这样行吗
你好,对的,是的,这个是正确的。
表三,本期总比销售收入多着这样不好吧
看你实际业务的啊 实际赔钱的吗
赔,但有个别月不赔,没票做无票收入
旅游业一般纳税人也可填表二吗
那你别做那么多 无票收入的没有做收入 成本别做啊 你有认证就填写 没有不填写