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差额征收,税务申报时成本票填附表2吗

2023-03-17 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-17 10:55

你好,小规模的是这么做的。

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快账用户9640 追问 2023-03-17 10:57

一般纳税人呢

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齐红老师 解答 2023-03-17 10:59

一般纳税人都在附表三里面填写。

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快账用户9640 追问 2023-03-17 11:03

看之前报税填的表二,没填表三,会有什么风险,下月调整还行不

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齐红老师 解答 2023-03-17 11:06

你好,你没有填写附表三,这个应该是不是差额的,附表二这个是进项。

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快账用户9640 追问 2023-03-17 11:10

旅游业,开来的都是电子普票备注有差额征收

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快账用户9640 追问 2023-03-17 11:10

公司开的也是电子铺票

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齐红老师 解答 2023-03-17 11:11

你好,那你填写了附表一之后,你的税额和发票上的税额一样吗?

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快账用户9640 追问 2023-03-17 11:22

一样,怎么处理

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齐红老师 解答 2023-03-17 11:23

不可能的,你用发票的不含税的金额乘以6%,你试一下能算出发票的税额吗?

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齐红老师 解答 2023-03-17 11:23

如果你一样的话,你就按照上面之前的做就行,不用改。

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快账用户9640 追问 2023-03-17 11:34

奥好的知道啦。那按您说的差额征收表一至三怎么填啊还有免征表也得填吧

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齐红老师 解答 2023-03-17 11:35

你好,附表一减计税6%里面填写销售额,税额,它是自动出来的,按照发票包含税金额,然后表3第三行第一列价税合计,后面填写成本的价税合计,本期发生额实际抵扣金额。

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快账用户9640 追问 2023-03-17 21:44

您帮我看看表三数额总比表一大这样行吗

您帮我看看表三数额总比表一大这样行吗
您帮我看看表三数额总比表一大这样行吗
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齐红老师 解答 2023-03-17 21:51

你好,对的,是的,这个是正确的。

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快账用户9640 追问 2023-03-17 22:19

表三,本期总比销售收入多着这样不好吧

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齐红老师 解答 2023-03-17 22:21

看你实际业务的啊 实际赔钱的吗

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快账用户9640 追问 2023-03-17 22:33

赔,但有个别月不赔,没票做无票收入

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快账用户9640 追问 2023-03-17 22:39

旅游业一般纳税人也可填表二吗

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齐红老师 解答 2023-03-17 22:42

那你别做那么多 无票收入的没有做收入 成本别做啊 你有认证就填写 没有不填写

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