你好,小规模的是这么做的。

增值税及附加税费申报表附表一只是差额征收的单位需要填写吗?
老师,电子税务局,附表一无票收入价税合计11507元。申报时提醒让填写附表三,附表三不是差额缴税的才填吗?另外附表三第三列本期发生额填11507还是0呢
差额征收,税务申报时成本票填附表2吗
差额征收报税时,需要填写附表一吗?
差额征收单位外申报税时,什么情况下在附表一填写数据?
老师,我想问一下就是那个库存商品成本怎么算啊,
老师我公司新,是做出口贸易的,只赚差价,这个账务处理帮我理一下思路。我根据什么做账,目前报关做账都是我一人
那老师接着刚才的问题,那为什么我不能填调在45行的直接调增呢?
老师好,财管产品成本计算那章考试考写会计分录吗?
超市业务,生鲜占25%,杂百类占比75%,年收入在5000千万左右,这样的公司增值税的税负率一般是多少比较合理
老师 年度汇算清缴的时候单位卖车 当时计入其他业务收入了 填资产折旧摊销明细表的时候这个车的原值需要填上吗
老师,你好,比赛场的看台安装,直接包给对方的,对方直接开劳务发票过来可以吗
老师,我们销售额2个亿左右,只要资产总额5000万左右,是不是还是小微型企业 。
老师,年度汇算纳税调增金额,填写调整明细表的30栏还是43栏
企业含有住宿服务,河南地区,应该找哪个部分办理相关手续呢?
一般纳税人呢
一般纳税人都在附表三里面填写。
看之前报税填的表二,没填表三,会有什么风险,下月调整还行不
你好,你没有填写附表三,这个应该是不是差额的,附表二这个是进项。
旅游业,开来的都是电子普票备注有差额征收
公司开的也是电子铺票
你好,那你填写了附表一之后,你的税额和发票上的税额一样吗?
一样,怎么处理
不可能的,你用发票的不含税的金额乘以6%,你试一下能算出发票的税额吗?
如果你一样的话,你就按照上面之前的做就行,不用改。
奥好的知道啦。那按您说的差额征收表一至三怎么填啊还有免征表也得填吧
你好,附表一减计税6%里面填写销售额,税额,它是自动出来的,按照发票包含税金额,然后表3第三行第一列价税合计,后面填写成本的价税合计,本期发生额实际抵扣金额。
您帮我看看表三数额总比表一大这样行吗
你好,对的,是的,这个是正确的。
表三,本期总比销售收入多着这样不好吧
看你实际业务的啊 实际赔钱的吗
赔,但有个别月不赔,没票做无票收入
旅游业一般纳税人也可填表二吗
那你别做那么多 无票收入的没有做收入 成本别做啊 你有认证就填写 没有不填写