差额征税需要填写在增值税纳税申报表里,像应税服务扣除项目是通过附表三填写的

老师我们是酒店,主要是餐饮住宿服务,一般纳税人,增值税申报表附表三需要填写吗?附表三不是差额征税吗?为什么我们附表三第一列有数据
增值税及附加税费申报表附表一只是差额征收的单位需要填写吗?
适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。小规模纳税人填报表的时候弹出这么个框这个附表指附表几?
差额征收,税务申报时成本票填附表2吗
小规模申报表增值税及附加税附列资料一是销售不动产及差额征税的才需要填写吗?
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
需要在附表一填写吗?
这个不需要的 差额纳税是附表三
就只填写附表三吗?
嗯 差额纳税填写附表三
那为啥提示需要在附表一填写数据呢?
附表一通常填写的是允许扣除的成本,如果季度不含税销售额不满45万元,需要填写在免税销售额那一栏;如果季度不含税销售额超过45万元,需要填写在第一栏
这句话指的附表一吗?
你的申报表是什么申报表 截图给我看看
老师你看看
同学你好 差额纳税填写附表三
那附表一如何填写呢?
按收入填写就可以了
收入不超过45万和超过45万的区别?
现在是三十万的哦 不是45万了
没有超过30万,还需要填写附表一吗?
这个不用填写的 填写主表小微企业免税栏
附表一通常填写的是允许扣除的成本,如果季度不含税销售额不满45万元,需要填写在免税销售额那一栏;如果季度不含税销售额超过45万元,需要填写在第一栏。我不明白你说的这句话
现在是季度三十万以内免税了