你好同学,填写105010表会带出来的

老师好,我们用自产产品对外捐赠,请问企业所得税视同销售吗?增值税视同销售吗?借:营业外支出 93 贷:库存商品80 应交税费_应交增值税 (销项税额)13,除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100,视同销售成本80,还需要填写第三十行其他吗?就是营业外支出账载93,税收金额113,调减20,那么填写捐赠明细表本年数,账载金额是93+20吗,需要把其他调减的也加进去吗?
老师好,我们用自产产品对外捐赠,请问企业所得税视同销售吗?增值税视同销售吗?借:营业外支出 93 贷:库存商品80 应交税费_应交增值税 (销项税额)13,除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100,视同销售成本80,还需要填写第三十行其他吗?就是营业外支出账载93,税收金额113,调减20,那么填写捐赠明细表本年数,账载金额是93+20吗,需要把其他调减的也加进去吗?
(2)10月5日,承接一项设备安装劳务,合同期为6个月,合同总收入为120万元,已经预收80万元。余额在设备安装完成时收回,采用完工百分比法确认劳务收入,完工率按照已发生成本占估计总成本的比例确定,至2016年12月31日已发生的成本为50万元,预计完成劳务还将发生成本30万元。(2)10/4借:应收账款361.6贷:主营业务收入320应交税费-应交增值税(销项税)41.6借:银行存款345.6销售费用16贷:应收账款361.6借:主营业务成本500贷:库存商品500(5)5/10借:银行存款80贷:合同负债80借:合同负债75贷:主营业务收入75借:主营业务成本50贷:合同履约成本50老师你好分录的金额怎么算的呢?
老师,你好!我们单位购进100元的货物作为试用装,赠送给客户!我们按视同销售来做账 借:销售费用113元 贷:库存商品 100 销项税:13 未开票收入(视同销售收入)按同期商品的售价来确定,我按100来确认可以吗?? 问题2.所得税方面,我在申报所得税汇算清缴时,视同销售收入写100,成本写100元,这样对吗可以吗??
甲公司系工业一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,所得税税率为25%。销售价格为不含税的价格。按10%提取法,定盈余公积。2020年年初未分配利润为80万元。2x20年发生下列经济业务。(1)销售产品的售价800万元,其中赊销100万元,未收到款项,其余款项收到存入银行。该产品的实际成本为500万元。(2)采用分期收款销售方式销售产品,售价为50万元,实际成本为30万元,分五次等额收款。本年应收货款10万元,已收存银行。最后一次收款时开具增值税专用发票。该批商品现销的情况下价格为379080元。当时的市场利率为10%。(3)出口产品一批,售价折合人民币为80万元,实际成本50万元。款项尚未收到。(4)转让一项专利技术,取得收入21200元存入银行。转让专利技术的增值税税率为6%。(5)计提本期债权投资(一次还本付息)利息30000元。(6)2x18年12月购入一项管理用设备,原价910000元,预计净残值10-000元,预计使用年限5年,按年数总和法计提折旧。计算本年设备折旧费用。想问会计分录
惠友财务软件每年都续费吗?
老师,能不能发下小企业会计准则的资产负债表,利润表模板
以个人的名义开道路运输发票要扣个人所得税吗
以个人的名义开道路运输发票要扣个人所得税吗
公司平常开9个点的工程发票,现在销了一批材料,开的是13个点的销售发票,怎么做分录?算主营业务收入吗?
批量开发票能开多少条发票
老师好,我们是外贸企业,着张报关单怎样开具出口销售发票,出口方式是CIF!报关单总价是人民币!运费与保费怎样换算
请问做账时,12月份是做11月这个月的数据吗。12月申报的是11月的增值税和个税吗。
我们是一般纳税人,销售厨卫电气商贸有限公司,今年参加了国家的家用电器政府补贴活动,我们销售的电气,顾客付款支付了一部分,另外一小部分有政府补贴,政府补贴的金额是不是应该作为销售收入入账?
老师,本年度要结束了,企业给客户开具的发票没有回款,该怎么处理呢?跨月红冲发票或者挂应收账款科目?还有企业收到款了,没有给客户开发票,又该怎么处理呢?收到款后就要缴纳增值税,挂预收账款科目,也可以等明年再开具吧。我这样处理不知道对不对,还需老师指导,谢谢!
不需要再调整其他项了
那不调整其他的话,不就是增加利润了吗
同学,差额调增的20需要在纳税调整项目明细表的扣除类调整项目其他中手动填写
老是您看这样对吗
嗯嗯是这样的,同学
视同销售不会影响所得税吗,不会影响利润吗
同学,这个业务会使得会计利润减少的,因为产生了销售费用。但所得税上视同销售不会影响所得税的。