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老师,你好!咨询一下,我打款给对方材料单位,但发票收到的是材料单位的分公司,供应商名字有点不一样,这样做账能行吗

2023-03-17 12:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-17 12:53

学员朋友您好,,可以要求重新开具,合同,发票,货物货款四项要统一的

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快账用户1640 追问 2023-03-17 12:59

那就是说这张发票不能入账咯,我打款的是某某公司,发票开来是某某公司上海分公司

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齐红老师 解答 2023-03-17 13:03

是的没错, 是这样的

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齐红老师 解答 2023-03-17 13:04

可以要求对方提供一样的单位发票

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快账用户1640 追问 2023-03-17 13:05

好的,谢谢啦

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齐红老师 解答 2023-03-17 13:15

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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学员朋友您好,,可以要求重新开具,合同,发票,货物货款四项要统一的
2023-03-17
你好,不对的。 款以打给对方,货到以验收入库,但发票未到,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 一个月后发票到了,分录是 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2023-06-24
你好!借:借:工程施工- 材料- XX项目 贷:应付账款,然后借应付账款—XX公司 贷银行存款
2021-03-22
您好 建筑公司收到材料没有收到发票 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付账款
2022-06-03
你好!第一种情况应该是通过预付账款科目核算。剩下的处理没有问题。不考虑进项税的话。
2020-09-16
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