你好,你们买来是做什么用?自己用的还是销售的?

老师您好!我们公司要买了一台设备,今年2月份付了五十万的预付款,对方也开了五十万的发票,合同约定还要再付一部分的款,对方才发货,但因为公司资金紧张,这部分款一直未付,请问收到的这个发票可以入账吗?
东方公司于2018年12月1日与西方租赁公司签订了一份设备租赁合同,该设备用于东方公司生产产品使用,合同条款如下:(1)租赁标的物:N设备。(2)租赁期:2019年1月1日至2021年12月31日。(3)租金支付方式:每年年初支付租金300万元。(4)2019年1月1日N设备的公允价值为849.98万元,预计尚可使用年限为5年。(5)M设备于2019年1月1日运抵东方公司,东方公司发生运杂费和安装费用共计10万元,1月1日达到预定可使用状态。东方公司对其固定资产均采用年限平均法计提折旧,与租赁有关的未确认融资费用采用实际利率法摊销。(6)租赁期届满后,东方公司可以选择将租赁设备归还给西方租赁公司;也可以选择以5万元购入该设备。东方公司预计租赁期满后该设备市场价值将远高于行权价格5万元,因此将行使该购买选择权。假定固定资产从2019年1月1日开始计提折旧;东方公司每年年末计提折旧和计提利息。要求:(1)请计算该题的租赁内含利率(假设本题不存在未担保余值,出租人也未发生初始直接费用)(2)编制东方公司(承租人)与该项租赁相关的会计分录。(答
甲公司为生产的需要,2021年12月20日购入一台生产用的设备,取得的增值税专用发票注明的价款为20万元,增值税1.8万元,以银行汇票的方式结算,该设备与当天投入使用,预计使用10年,净残值率为2%,采用直线法计提折旧;2022年1月份,甲公司销售商品开具的增值税专用发票注明价款为50万元,增值税6.5万元,该批商品的成本为20万元;当月对2021年12月20日购入生产用设备的增值税向税务机关申请抵扣,税务机关审核通过并予以抵扣当月应纳增值税;不考虑其他因素,根据上述资料回答下列问题:(1)编写甲公司购入生产用设备的会计分录,并说明该设备计提折旧的开始时间(简要说明理由)。(2)计算2022年1月份,甲公司计提该生产用设备的折旧金额(要求书写计算过程)。(3)编写2022年1月份甲公司销售商品的相关会计分录。(4)根据上述资料,计算2022年1月份,甲公司应纳增值税的金额。问题是完整的,我都等了快一个小时了
你好,请问我公司2015年购了价值1000万二手生产电池设备,预付300万,因为没给完全部设备款,未开发票给我们。一直筹建,至今因为资金问题要全部转让这批设备,请问我是将这些设备以商品入账还是以固定资产入账?
第五章固定资产(主观题)(v1)实务操作题(根据下列业务完成相应计算及账务处理)A公司为一家生产制造企业,系增值税一般纳税人,设备适用的增值税税率为13%,作为不动产核算的固定资产适用的增值税税率为9%。2×19年度,A公司发生的固定资产的交易事项如下:(1)5月30日,A公司出售一台报废的设备,取得的残值收入为50万元,增值税税额为6.5万元。处置日,该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元,计提减值60万元,出售时发生清理费用5万元。(2)6月30日,A公司从B公司购人一台需要安装的生产设备,该设备的安装由B公司来完成。A公司以银行存款支付了该设备的购买价款270万元(不含税)和安装费用30万元(不含税)。9月30日,该生产设备安装完成并投入使用。假定该设备的预计净残值为0,预计使用寿命为5年,采用年数总和法计提折旧。(3)12月31日,C公司与A公司签订一份销售合同。销售合同约定,C公司将不再使用的厂房出售给A公司,总价款为3000万元(不含税),A公司因资金周转问题,于当日支付1000万元的价款,剩余的价款在未来4年内支付,从2×20年起,于每年年末支付50
老师,我们是建筑一般纳税人,小企业会计准则。2025年6月在外省项目总包代发工资未报个人所得税,现在2026年3月补报了,需不需调整2025年6月及以后的申报表
请问下分支机构就地缴纳企业所得税是啥意思,就地是指总机构所在地还是分支机构所在地
新注册公司,小规模纳税人用小企业准则吗,营业额不大
老师,公司想给予销售员每周都发现金红包鼓励员工,那流程应该怎么走比较合理?销售领导先借支,然后每周统计发放金额并提供员工领取签字表,月底统一报销可以吗?
你好,医疗器械零售行业,企业所得税税负是多少呢?
急急急!內账中,怎么求利润?麻烦老师们一步一步详细讲讲。问过几个老师貌似说法都不太一致。收入是按照当月对账金额来吗?然后当月的费用包括水电费,应付账款,应付职工薪酬,厂租等等也是一并核算吗?如果按照5%来核算利润怎么核算呢?成本这一块公司比较含糊,每一款产品也只有老板心里知道成本价,不知道怎么核算这个成本。
老师,你好,请问收到稳岗返还,应该怎么做账?需要交什么税吗
麻烦问下账上的库存现金可以转到对公账上吗?
甲公司向银行贷款500万,2.8%利息按月结,然后向与乙公司合作公司承担利息,约定3%,付银行贷款利息时借,其他应收账款/乙公司按3%算吗还是2.8%
银行贷款利息专票可以抵扣吗
之前是准备自己用的,因为资金支撑不了现在准备转卖给别人,自己没用过,不过这些设备也是别的公司转卖给我们公司的。属于二手设备
没这个经营范围 那就做固定资产里面的。
那现在购进1000万,转卖680万,那需要计提吗?分录怎么做?
借固定资产贷银行存款, 借固定资产清理贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。