你好!可以直接入了。

公司通过银行支付购买充值卡3000元,可以一次性直接计入费用吗?需要先进其他应收或预付账款,再转入管理费用吗?
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
老师麻烦帮看一下,这个做得是不是有问题呀 发票是不是应该做到4月份去里 1.收到发票 借:管理费用——运费 贷:其他应付款——顺丰 2.支付 借:其他应付款——顺丰 贷:银行存款 3月份如果没有付款也没有收到发票需要做账吗?还是说需要做一笔暂估呢?
9月份发生租赁费6200,计入预付账款,到年底一直无法取得发票,年底是不是可以直接入费用,冲预付账款,到时候汇算清缴再调增,还是一直挂着预付账款科目上?
顺丰快递费,票到款已付,可以直接如下图入账吗?需要挂应付账款科目再入管理费用吗?
请问报关单报错国家了,应该退不了税吧
老师,河北的分包劳务公司,地址在河北省石家庄市,项目在河北省邢台市。我们是石家庄的一家小规模建筑公司,要开10万的安装服务发票给对方,需要开外管证吗?
老师你好,请问人员工资 1:2630/20(工资天数)*19(实际出勤天数)=2498.5 2:2630/21.75*19(实际出勤)=2297.471264368 哪种合规些算法。
找一下董孝彬老师,还是上次的问题
老师 8月份收到了一张专票,已经勾选抵扣了,现在12月又收到这家公司开的专票,才发现8月份的那张票税号是对的,但公司名字错了2个字,这个怎么办
老师,我想请问一下,自己是法人开公司,平时申报个税,又帮别人在税务局代开发票,代开的时候缴纳了一部分税款,申报个税的时候还需要缴纳?
老师,贸易企业卖食品的,有商标专利能申请高新企业吗?还有,我们年底了,今年暂估的账能在12月份一次性把发票开过来吗?税审能通过吗?
销项税额贷方负数余额怎么调?
在1企业工资6万一年,在2企业工资5万一年,每个企业都申报个税了,但是不需要交钱。汇算的时候,怎么计算
递延所得税是怎么用?