你可以跟专管员说,你们是0,不需要

老师,你好。我们公司被专管员要求补报营业账薄印花税,但是我们账上实收资本、资本公积为0 ,需要怎么申报呢
老师,请问营业账簿印花税怎么申报?我们实收资本和资本公积都是零,可以零报吗
老师营业账簿印花税我们没有实收资本和资本公积,之前应该也没核,我报了印花税的技术合同,现在还要再0申报营业账簿吗
老师,你好我注册资本10万,但是账上实收资本34万,我们按哪个数额报营业账薄印花税
老师好 我们之前注册资本500万 实缴300万 后面减资到100万 减资之后还要申报营业账簿印花税吗 我报送财务报表的时候提醒我实收资本或资本公积大于0 要申报营业账簿印花税(1月份的时候已经申报了300万实收资本的营业账簿印花税)
公司注销时,销项税额有余额,这个怎么处理
电子税务局二维码能下载到手机上识别然后上到上去
老师,请问小规模纳税人计入在建工程的施工发票,在税务局上对发票进行入账的话,是选择企业所得税税前扣除还是不扣除呢
老师你好,现在开服装加工费不能归类在劳务里了吗?
老师,一般纳税人开发票的小问题,我们商品销售给A是含税800元,A销售给B是1066元,A要求我直接给B开1066的发票,我应该补收A的税费计算是:(1066-800)×0.13,这样计算对吗
朴老师,10月、11月、12月都有销售,分别在10月、11月、12月确认收入,在12月末一起发开票行吗?
问个问题,内账销售不含税的金额5000,跨月给对方开票收税金500,记欠款,记账分录,是借应收贷什么
正在开票,项目名称需要开废发动机,找不到废发动机的选项,可以自己填吗?请问怎么添加
老师您好,请问汇算清缴,A105050职工薪酬支出表-职工薪金支出账载金额填应付职工薪酬里面的贷方计提的金额,而实际发生额是填写银行付出去的金额对吗?按照1-12月份加总对吗?因为一般工资计提是按照当月计提,发放确是隔月发,也就是跨年了
其他应付款贷方有余额,这个怎么处理
那我是不是0申报就行了
对的,同学,就你是要0申报一下