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甲公司转租给乙公司办公室,甲公司去物业公司缴纳物业费用40000元(其中乙公司承担部分为15000元),甲公司取得了专用发票,同时开具分割单给乙公司收款,老师,甲乙双方的会计分录怎么做

2023-03-17 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-17 16:45

您好,物业费,借管理费用-物业费,应交税费-应交增值税,其他应收款乙15000,贷银行存款40000,贷应交税费应交增值税(进项税转出)(乙部分物业费)。乙:借管理费用,贷其他应付款15000

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快账用户3112 追问 2023-03-17 17:00

可是我的上课老师说乙方是负担16950元

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齐红老师 解答 2023-03-17 18:00

您好,对方金额如何计算的?

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齐红老师 解答 2023-03-17 18:00

您好,为什么支付16950?呢

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齐红老师 解答 2023-03-17 18:01

您好,40000和15000都是包含增值税?

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快账用户3112 追问 2023-03-17 18:28

分割单,乙方不能抵扣税,而他要承担的是含税金额的物业费

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快账用户3112 追问 2023-03-17 18:29

物业公司开票是给甲公司的,加公司收到票有个进账税,乙方负担了含税的物业费,所以甲方要做一笔进账税转出

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快账用户3112 追问 2023-03-17 18:32

我举个例子,老师你帮我看看我这样子对不对

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快账用户3112 追问 2023-03-17 18:32

例:甲公司把一部分房租赁给乙方公司,物业公司开票是给甲方公司,物业费是50000元,其中甲方30000,乙方20000,物业公司开具了一张50000元增值税专用发票给甲方。

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快账用户3112 追问 2023-03-17 18:32

一、甲方只开具分割单给乙方的会计分录: 甲公司:1、支付费用的时候: 借:管理费用——物业费 26548.67 (30000/1.13) 其他应收款——乙公司 20000.00 (乙方实际分担的含金额) 应交税费——应交增值税(进项税额) 5752.21(甲方取得专用发票实际抵扣的进项税额) 贷:银行存款 50000.00 (实际支付物业费金额) 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 2300.88 (乙方分担物业部分部分的进项税,乙方应付金额为含税金额,故甲方应转出这部分进项税)

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快账用户3112 追问 2023-03-17 18:33

开具分割单或者开票给乙方收钱的时候 借:银行存款 20000.00 贷:其他应收款——乙公司 20000.00

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快账用户3112 追问 2023-03-17 18:33

乙公司收到分割单: 借:管理费用——物业费 20000.00 贷:银行存款 20000.00

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快账用户3112 追问 2023-03-17 18:34

以上这种情况是甲方开具分割单给乙方情况的会计分录

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快账用户3112 追问 2023-03-17 18:34

下面是甲方开票给乙方的会计分录

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快账用户3112 追问 2023-03-17 18:34

1、甲公司支付物业费的时候 借:管理费用——物业费 26548.67 其他业务成本 17699.12 应交税费——应交增值税(进项税额) 5752.21 贷:银行存款 50000.00 2、甲方开票给乙方收到钱的时候 借:银行存款 20000.00 贷:其他业务收入:17699.12 应交增值税——应交增值税(销售税额)2300.88

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快账用户3112 追问 2023-03-17 18:34

乙公司收到发票: 借:管理费用——物业费 1769.12 应交税费——应交增值税(进项税额) 2300.88 贷:银行存款 20000.00

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快账用户3112 追问 2023-03-17 18:35

老师。您帮我看看我的理解对不对

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齐红老师 解答 2023-03-18 08:06

您好,甲收到全部进项税发票,按自己承担部分进项税抵扣,多的部分进项税转出,乙没有进项税抵扣

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快账用户3112 追问 2023-03-18 16:38

那我做的没错是吗

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您好,物业费,借管理费用-物业费,应交税费-应交增值税,其他应收款乙15000,贷银行存款40000,贷应交税费应交增值税(进项税转出)(乙部分物业费)。乙:借管理费用,贷其他应付款15000
2023-03-17
你好;甲方做 :借银行存款 或者应收账款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税;   乙方做 :借销售费用贷 银行存款  
2023-06-27
你好,学员,这个不应该是乙公司开票吗
2022-03-10
同学你好 稍等一下哦
2023-03-01
同学你好 (1)交付商品 借:委托代销商品-乙公司80000 贷:库存商品80000 收到代销清单 借:应收账款113000 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税(销项税额)13000 借:主营业务成本80000 贷:委托代销商品-乙公司80000
2023-03-01
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