在今年来调账可以的

老师,如果现在发现上年应交税金-地方教育费附加年末有余额,估计是当时未检查到,这种情况在今年来调账可以吗?
老师,我们去年第二季度附加税费当时报漏报了,今年第二季度被税务局通知补交,并交有滞纳金,我这边分录怎么做,滞纳金进入营业外支出对吗,我账务处理是这样的, 借,税金及附加, 贷,应交税费,教育费附加及地方教育附加 借,应交税费,教育费附加及地方教育附加, 营业外支出 贷,银行存款 老师,你帮我看看以上分录可以吗,如果不对话,老师指点一下
查账发现很早以前年的会计,印花税、城建税、教育费附加、地方教育费附加这些税没有计提,在缴费时,直接做:借应交税费-对应税,贷:银行存款了,导致相应明细科目挂着余额,想问下过了这么多年了这个要怎么调整啊
老师,请教一下,我发现2023年计提的多计提了地方教育附加,我在2024年红冲了2023年的凭证,就导致了2024年利润表上税金及附加是负数,这种情况有影响吗 怎么做可以不去大厅改2023年的申报表,不想动2023年的申报表。
请问一下老师,在2017年的时候当时的会计调整以前年度的账户余额调错了,他做了一笔 借:应交税金-应交营业税676.51 利润分配-未分配利润 24775.34 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税24504.22 应交税金-城建税。432.64 教育费附加。 308.43 地方教育费。 206.56 我查账发现:1:但是计提增值税时,做错科目,做到了营业税科目里,导致与应交营业税贷方有余额676.51 2.在2012年时有留底税额2万多,他不知道为什么做一笔转出未交增值税,相当于把留抵税额的做了转出 请问我要调整怎么调整,要不然余额永远对不上
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。