这个销项税应该是13%的
老师,我问一下您,我购进的是13点的进项税。销项是9个点的税,怎么抵扣。会不会有我购进13点税销9个点的税,余4个点的税呢!我给疑惑
您好我们购进的海水产品(即食海参熟制品)我们现在销售出去是13个点还是9个点的税率
我销项13个点,运输发票进项只有9个点,我是不是亏了4个点。
我们购进西洋参盒装,进项是9个点 销项应该是9个点还是13个点
牛奶发票进项发票开出来是9个税点,我们开出去的销项发票也是9个点还是13个点呢
开了一张普票发票308800出去,然后让客户公司开增值税发票进来是不是就可以抵扣了,就可以不用交税了
老师,我们公司是电力安装公司,卖一台旧设备给甲方并安装,开票税目按13%还是9%,属于混合销售按我们主营吗?
客户(小规模)有有一张购买空调发票,我这样做账对嘛?
老师,电子税务局不是电子发票,又没有pdf电子档。可以在税务局里浏览发票直接截图做账吗?或者有没有别的办法下载的
你好,我公司是销售产品的,前几天去给服务商培训,收了门票费用,那这个收入,我记到哪个科目
出售已转固的固定资产,怎么做账
个体户的钱打到法人私户用做账吗?怎么做账
请教老师,修路需要用到哪些成本,办个体户办哪类的合适
@朴老师,A合伙企业有一个甲自然人合伙人和一个乙法人合伙人,A合伙企业从被投资者处收到分红后,应该如何缴纳税费?A、甲、乙分别缴纳什么税费?税率是多少?
老师你好,税务现在要求幼儿园补录22年度财务报表,还要与企业所得税利润一致,现在财务报表补录好,但是企业所得税年报以前没有申报,季度有报但那数据不对,想更正显示已完成征收申报不允许更正,应该怎样才能录企业所得税表
我们是商贸企业 买进来原样卖出 但是我们不是做为农产品卖出
经过加工包装后的税率是13%,销自产的新鲜的是免税。买进新鲜的简单包装再买就是9%
不存在加工 就是包装加贴了商标这些
那就还是可以卖9%的
如果加工了就要13%吗?
那要是前面已经按13%算了 税费要怎么做调整回来
是的,经过精加工后精美包装一下就是13%
买来直接卖出就是9%是吧 那要怎么调整税费 直接红冲可以吗
买来直接或者加个口袋贴个标签卖出就是9%
可以直接红冲原来的吗
开专票只能先红字信息
之前是做未开票的
可以红冲原来做的凭证吗
嗯嗯,可以红冲原来的发票