同学你好,可以对公司进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,往来,固定资产,编制盘点表做期初数据,来建账就行了。如果只有银行存款,可以直接做,借:银行存款,40万元,贷:实收资本等科目,40万元。
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
老师,我有一个小规模纳税人,不是新开的公司,现在建帐,这个期初余额怎么录入怎么办呢?还请指导。我自己想直接建一个空账套,然后把值怎么做进去呢?比如年初银行存款40万,会计分录怎么录入呢?还求指导
中介公司给开具房租发票税率是5%吗 ?
对外投资有哪几种,怎么区分投资的性质呀?
请问,公司与一批人员签订了服务协议,每月根据完成任务情况发放服务费,在做个税申报时,以何种方式申报比较合适,不愿意提供劳务发票
请问老师,甲单位隶属于某省办事处下面的全民所有者企业,省办事处,要求甲单位计提的工会经费,工资*2%*40%的金额上交办事处,剩下的60%甲单位自己使用,请问老师这60%甲方自己使用的,可以在企业所得税汇算清缴前扣除么?
请问在哪里可以查询到未抵扣的发票?
广东广州外贸企业,8月份进行了取得发票用途确认,也就是认证进项,8月份没有进行收汇成功,首单出口退税,9月份申报期不进行申请退税,这个进项需要做退回吗
老师,个体年报是那个综合所得年报是吗
老师,合伙企业有没有企业征信呀?
外贸企业需要缴纳水利基金吗
请问下,我们和客户合作,因为客户自己内部的保密原因,购买了我们的A这个产品,但是开票需要我们开成他们公司内部自己叫的产品说明下原因?,谢谢老师。名称B,税收代码一致,这种情况可以吗?如果可以有相关依据吗?如果:不可以请