您好,这个都是协商的,根据协商结果
我们是一家小规模纳税企业,向矿山购买铁矿石给选厂代加工后卖给钢厂,原料供应商开具400元/吨的税票,运费60元/吨、选厂代选加工费70/吨元,处理每吨原矿石的加工成本是530元。生产后选出两种产品:一是铁精粉产率为64%,选好后卖给钢厂每吨710元/吨,即铁精粉销售收入为64%×710元/吨=454.4元/吨原矿;二是流精粉产率为25%,销售收入为25%×260元/吨=65元/吨原矿。产值为519.4元。请问需要缴纳多少税?
4、某酒厂为增值税一般纳税人,主要经营粮食白酒生产与销售,2020年7月发生下列业务: (1)销售粮食白酒10吨,不含税单价2万元/吨,销售散装白酒5吨,不含税单价1万元/吨,款项全部存入银行。 (2)移送30吨B类白酒给自设非独立核算门市部,不含增值税售价为2万元/吨,门市部对外不含税售价为3万元/吨,当月全部销售。 (3)受丙企业委托加工25吨粮食白酒,双方约定由丙企业提供原材料,成本为40万元,开具增值税专用发票注明的加工费10万元、增值税1.3万元。该酒厂同类产品不含税售价为3万元/吨。 (白酒消费税税率为20%加上0.5元/500克,粮食白酒成本利润率为10%) 要求: (1)计算业务(1)应缴纳的消费税税额。 (2)计算业务(2)应缴纳的消费税税额。 (3)说明业务(3)的消费税纳税义务人和计税依据。 (4)计算业务(3)应缴纳的消费税税额。
甲食品加工厂(增值税一般纳税人)本年9月份发生下列业务:(1)向农民收购小麦20吨收购凭证上注明价款20,000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费加税合计904元,取得增值税专用发票;(2)从某县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,支付价税合计款4120元;(3)将以前购入的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25,000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户;求答第(3)题
3、座落于市区的某食品加工厂(增值税一般纳税人)2018年10月份发生下列业务:(1)向农民收购小麦20吨,收购凭证上注明价款20000元(2)从县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得税务局代开的增值税专用发票,支付价税合计款4120元(注:代开发票税率为3%);(3)将以前购入的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户;(4)生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用设备发票上注明销售额为120000元;要求计算:(1)该食品加工厂当期可抵扣的进项税额;(2)该食品加工厂当期的增值税销项税额;(3)该食品加工厂当期应纳的增值税税额;(4)当期应纳城市维护建设税(税率7%)(5)当期应纳的教育附加费(费率3%)
红杉酒业公司为增值税一般纳税人,2020年8月发生以下业务:(1)将上月委托加工收回的5吨白酒,4吨加工成药酒对外销售,取得不含税价款25万元;剩余1吨本企业招待客户使用,按同类白酒的不含税销售价折合为6万元。(2)向某商贸企业销售白酒80吨,取得不含税销售额400万元,并同时收取白酒品牌使用费37.44万元。(3)销售干红酒15吨,取得不含税销售额150万元。将10吨不同度数的粮食白酒组成礼品盒销售,取得不含税销售额120万元。(4)采用分期收款方式向乙企业销售白酒16吨,合同规定不含税销售额共计80万元,本月收取60%的货款,其余货款于下月10日收取,由于本月资金紧张,经协商,本月收取不含税货款30万元,甲企业按收到的货款开具防伪税控增值税专用发票。(5)接受乙企业提供的价值10万元原材料,委托加工散装药酒1000公斤,交货时向乙企业收取不含增值税的加工费1万元,并代收代缴乙企业消费税。要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算该企业当月应纳消费税。(2)计算该企业当月应纳增值税。(3)计算代收代缴乙企业消费税。
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
协商前题我们也要 知道自己公司交多少税呀
您好。您可以销售金额90*1.03
你这个是增值税吧??我是问开票的情况之下,我公司一共要承担多少税,加收客户多少个点的税
您好。您需要缴纳增值税及其附加税,印花税,企业所得税
老师,那需要缴纳的企业所得税是多少?主要我是不知道加工砂石行业的预警值是多少
您好,若您的小微企业,22年应纳税所得额100万元以内,2.5%
老师,你好像不明白我在问啥
您好,根据您的应纳税所得额判断企业所得税金额
太不专业,不是老师的水平
您好,企业所得税是根据应纳税所得额计算得出的