您好,这个都是协商的,根据协商结果

甲食品加工厂(增值税一般纳税人)本年9月份发生下列业务:(1)向农民收购小麦20吨收购凭证上注明价款20,000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费加税合计904元,取得增值税专用发票;(2)从某县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,支付价税合计款4120元;(3)将以前购入的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25,000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户;求答第(3)题
3、座落于市区的某食品加工厂(增值税一般纳税人)2018年10月份发生下列业务:(1)向农民收购小麦20吨,收购凭证上注明价款20000元(2)从县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得税务局代开的增值税专用发票,支付价税合计款4120元(注:代开发票税率为3%);(3)将以前购入的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户;(4)生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用设备发票上注明销售额为120000元;要求计算:(1)该食品加工厂当期可抵扣的进项税额;(2)该食品加工厂当期的增值税销项税额;(3)该食品加工厂当期应纳的增值税税额;(4)当期应纳城市维护建设税(税率7%)(5)当期应纳的教育附加费(费率3%)
红杉酒业公司为增值税一般纳税人,2020年8月发生以下业务:(1)将上月委托加工收回的5吨白酒,4吨加工成药酒对外销售,取得不含税价款25万元;剩余1吨本企业招待客户使用,按同类白酒的不含税销售价折合为6万元。(2)向某商贸企业销售白酒80吨,取得不含税销售额400万元,并同时收取白酒品牌使用费37.44万元。(3)销售干红酒15吨,取得不含税销售额150万元。将10吨不同度数的粮食白酒组成礼品盒销售,取得不含税销售额120万元。(4)采用分期收款方式向乙企业销售白酒16吨,合同规定不含税销售额共计80万元,本月收取60%的货款,其余货款于下月10日收取,由于本月资金紧张,经协商,本月收取不含税货款30万元,甲企业按收到的货款开具防伪税控增值税专用发票。(5)接受乙企业提供的价值10万元原材料,委托加工散装药酒1000公斤,交货时向乙企业收取不含增值税的加工费1万元,并代收代缴乙企业消费税。要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算该企业当月应纳消费税。(2)计算该企业当月应纳增值税。(3)计算代收代缴乙企业消费税。
我司是洗砂加工企业,购进材料60元/吨,开票加收3%税费,售出成品90元/吨(不含税),请帮我核算一下,客户要求开具销售发票(票面税额3%),我们需要加收客户多少税费
(1)销售啤酒20吨给副食品公司,开具专用发票,收取不含税价款58000元,收取包装物押金3000元。(2)销售黄酒10吨,收取价款60000元,收取包装物押金3000元(3)从农民手中收购玉米5吨,共支付价款15000元。将收购的玉米直接运往其他酒厂委托加工白酒,加工完毕,收回10吨白酒,取得对方开具的增值税专用发票,注明加工费3000元,增值税390元。加工的白酒当地无同类市价价格。税法规定,黄酒消费税税率240元每吨。啤酒每吨出厂价在3000元及以上的,消费税税率250元每吨:每吨出厂价在3000元以下的,税率220元每吨要求:(1)计算业务(1)中的每吨出厂价为多少元(2)计算业务(1)中的应纳消费税为多少元(3)计算业务(2)中的应纳消费税为多少元(4)计算业务(3)中的组成计税价格为多少元(5)计算业务(3)中异地其他酒厂应代收代缴的消费税为多少元
外销发票开具时,复制上月发票开具时备注栏里,美元汇率忘记改成出口当月汇率了,开票金额是按当月汇率换算开具的,开票金额是正确的,只是备注栏里美元汇率填错了,这个会影响退税吗?外销发票要重新开具吗?
小额零星支出劳务代扣个税是什么时候申报,当天吗,还是次月
养老服务行业属于那种免税政策,就是做申报的时候都那个
老师,1-6月份报关单上币制是美元的,海关推送到税务局那个收入的汇率跟平时开发票用的那个汇率是不一样的吧?比如6月份的,就是用5月份第三周那个中间汇率?
老师,您好,我们开的1%劳务报酬的发票,我们申报劳务报酬时收入是填含税还是不含税
房产税从租的税源采集一开始错了现在更正了 房产税申报表还是一开始的怎么把申报表更正
朴老师,刚才发的问题还没问完,她们给的科目余额表,应收有为贷方余额的,应付有借方余额的,这样还是照着她们的录入吗?
现在酒店类的公司,小规模不可以开1个点的发票吗
老师,我快账账套进不去了呢,一登录就是快账工作台界面,点快账开始使用就是演练的账套。怎么进去我自己的账套呢?有知道的吗
1. 老师,序时账就是凭证明细账是吗? 2. 金蝶云导出的序时账与柠檬云导出的序时账格式不一样,金额里带期初,本期,期末金额,柠檬云就是完全的凭证明细账,哪个才算序时账呢
协商前题我们也要 知道自己公司交多少税呀
您好。您可以销售金额90*1.03
你这个是增值税吧??我是问开票的情况之下,我公司一共要承担多少税,加收客户多少个点的税
您好。您需要缴纳增值税及其附加税,印花税,企业所得税
老师,那需要缴纳的企业所得税是多少?主要我是不知道加工砂石行业的预警值是多少
您好,若您的小微企业,22年应纳税所得额100万元以内,2.5%
老师,你好像不明白我在问啥
您好,根据您的应纳税所得额判断企业所得税金额
太不专业,不是老师的水平
您好,企业所得税是根据应纳税所得额计算得出的