您好,您好,按照实际的原因就行了。。销售折让。

老师 红冲发票怎么处理,就是不知道怎么处理,我们是购买方已认证,因退货要退回销售方开负数让我们开红字信息表,我们不是抵扣了吗?现在退回开了红字信息表我们做账需要怎么调整,谢谢
老师好!我们是购买方给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做呢?谢谢!
老师我们是购买方、供货商给我们开了专票、这个月有经销商索赔、让我们购买方开具红字信息表,这个用确认哪张票是否认证了吗谢谢
老师,我们是商贸行业、我们是购买方、供货商让我们开红字信息表、原因是索赔、这个怎么开谢谢
老师、我们是购买方开了红字信息表、配件索赔这个应该怎么做账
老师,建筑公司开出去的票是建筑服务工程款。这发票合规吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
我意思谁开红字信息表
老师麻烦给解答下谢谢
专用发票已经勾选认证的是采购方填写信息表 没有认证的是,销售方开写信息表。
这个是经销商索赔,销售方让我们自己开红字,这样不对吧谢谢
不是销售方赔款给采购方吗?如果是这样,没问题。
就是销售方索赔给采购放,老师你刚才说怎样没问题
是我说的这种情况。就是上面回复的没有问题是我说的这种情况,就是上面回复的没有问题。
老师如果采购方没认证,销售方怎样开索赔发票,把之前给我开的拿过去,他们重新开一张吗谢谢
。如果这张发票采购方已经做账了,不用发票退回。销售方开信息表再开负数发票。
我问供货商索赔是具体哪个发票,他说索赔开那个都行,直接开套装吧,量大,这样我库存不好处理对吧,冲的时候都不知道重哪个
。那你具体说一下,因为什么赔款?
配件拿过来不能用坏了
开原来配件一样名称红字发票
我们购买方开还是他们开
销售方开负数发票