你好; 你之前 收到 蓝字发票怎么做分录的。 我看怎么转出

老师 红冲发票怎么处理,就是不知道怎么处理,我们是购买方已认证,因退货要退回销售方开负数让我们开红字信息表,我们不是抵扣了吗?现在退回开了红字信息表我们做账需要怎么调整,谢谢
老师好!我们是购买方给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做呢?谢谢!
老师,我们给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做?谢谢!
老师好!请问购买方怎么开具红字信息表呢?谢谢!
你好老师!我们是销售方,购买方已经认证了。购买方应开具红字信息表,那这个红字信息表需要纸质的盖章给我们,我们再开红字发票。还是购买方给电子的我们,或者给编码我们呢?谢谢!
小规模,30万免税的,普票开一个点的条文文件发一下!
平台推送税务局的数据包括美团,饿了吗?京东,小程序吗?
老师好,从净利润调整成经营活动现金流量静额,为什么财务费用要加,利息收益要减
乙方独立核算,自负盈亏,每个年度乙方向甲方支付净利润 的20%作为甲方收益,乙方每年上缴甲方收益最低100 万元(大写:人 ⺠币壹佰万元整) 。其他利润用于乙方团队和公司发展。 甲方是乙方的大股东,乙方没有收入的情况下,甲方需要开具发票给乙方吗?
公司出售一辆之前直接入账管理费用的车辆给自然人,会计分录怎么做
老师,桌面上的文件,放哪个盘吗?还是咋样好?
电子税务局发票增额申请理由怎么写?
2024年跟2025年买的进口刀头没有入库,入在2026.3月份可以吗?有影响吗金额72万
老师您好,个体户有实收资本科目吗?老板钱转进公户备注什么?
老师您好,2024年至今公司私发工资和隐瞒收入。的税如何补足,我作为法人发现有部分工资是私人微信发放的,但是我也不知情,现在承认错误需要立刻清算补足?但是现在税务是没有问题的,如果更正以前年度的,除了涉及工作量大之外,还会有什么麻烦或风险?
借:管理费用、进项贷:银行存款
你好; 现在做 ;借管理费用 贷应交税费-应交增值税 -进项税转出
销售方退款给我们
你好; 借银行存款借管理费用-负数即可
老师,可以收到款时,这样做吗?借:银行存款贷:管理费用 进项转出
你好1; 借管理费用 贷应交税费-应交增值税 -进项税转出 ; 借银行存款借管理费用-负数即可
收到银行存款时,借:应行存款贷方:是管理费用?
有点不明白
你好; 做借方金额负数 ;不是贷方管理费用 ;这样怕你系统识别不了 管理费用在贷方
那就是凭证都是借方,银行存款正数,管理费用负数,对吗?
你好 ; 是的; 就可以了。 对的
老师,再问下哈,我们开了红字时:借:管理费用贷:进项转出。 收到款项时:借:银行存款 管理费用负数.
你好; 开红字信息表做 借:管理费用贷:进项转出 ; 收到红字发票 和 收款 做 借:银行存款 借 管理费用负数.