你好; 你之前 收到 蓝字发票怎么做分录的。 我看怎么转出

老师好!我们是购买方给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做呢?谢谢!
老师,我们给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做?谢谢!
老师好!请问购买方怎么开具红字信息表呢?谢谢!
你好老师!我们是销售方,购买方已经认证了。购买方应开具红字信息表,那这个红字信息表需要纸质的盖章给我们,我们再开红字发票。还是购买方给电子的我们,或者给编码我们呢?谢谢!
老师我是购买方,要给销售方红字信息票填开,怎么开老师谢谢
本公司职工当月发当月工资,但是1月工资由于资金不足没有发放,2月报1月个税按工资表正常报还是0申报?
在超市买的蔬菜开免税是不是开错了
老师,建筑服务开发票时工程服务和工程款性质有区别吗?
疑点名称:购产销存测算收入申报不足风险疑点,疑点描述:以收付实现制核算延迟确认收入。什么意思?如何解决?
老板注册几家空壳公司。没有实质业务,转往来款用,往来款又不归还的,做账有风险吗?
老师好,建筑施工企业,汇算清缴A项目成本未到,我先用B项目成本做账,待A项目成本到了我在还回去可以吗?,以往都是各个项目分清的,谢谢。
老师,劳务派遣上一级的税收编码是什么?
老师,年底的成本过高,收到的发票可以只抵扣进项次月再计入成本吗?
老师:生产企业,不走免抵退,怎么免税申报?
老师您好,现在开始没有劳务这个大类了,那以前开维修类,大类选择的是什么大类呢?
借:管理费用、进项贷:银行存款
你好; 现在做 ;借管理费用 贷应交税费-应交增值税 -进项税转出
销售方退款给我们
你好; 借银行存款借管理费用-负数即可
老师,可以收到款时,这样做吗?借:银行存款贷:管理费用 进项转出
你好1; 借管理费用 贷应交税费-应交增值税 -进项税转出 ; 借银行存款借管理费用-负数即可
收到银行存款时,借:应行存款贷方:是管理费用?
有点不明白
你好; 做借方金额负数 ;不是贷方管理费用 ;这样怕你系统识别不了 管理费用在贷方
那就是凭证都是借方,银行存款正数,管理费用负数,对吗?
你好 ; 是的; 就可以了。 对的
老师,再问下哈,我们开了红字时:借:管理费用贷:进项转出。 收到款项时:借:银行存款 管理费用负数.
你好; 开红字信息表做 借:管理费用贷:进项转出 ; 收到红字发票 和 收款 做 借:银行存款 借 管理费用负数.