你好; 你之前 收到 蓝字发票怎么做分录的。 我看怎么转出

老师 红冲发票怎么处理,就是不知道怎么处理,我们是购买方已认证,因退货要退回销售方开负数让我们开红字信息表,我们不是抵扣了吗?现在退回开了红字信息表我们做账需要怎么调整,谢谢
老师好!我们是购买方给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做呢?谢谢!
老师,我们给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做?谢谢!
老师好!请问购买方怎么开具红字信息表呢?谢谢!
你好老师!我们是销售方,购买方已经认证了。购买方应开具红字信息表,那这个红字信息表需要纸质的盖章给我们,我们再开红字发票。还是购买方给电子的我们,或者给编码我们呢?谢谢!
公司做洗车美容的,现在开给客户洗车费,开什么
如果这个主体的产品是洗发水,那个主体的产品是面膜,这算合理拆分业务吗,品牌就同一个,产品不同
现在就业市场怎么样?有没有很难找工作?
原材料发票暂估没来票,汇算清缴如何填报
老师,我想问一下就是租了7个门面,然后7个不同的房东,然后要先预付3个月份的工资,怎么写分录
老师,我们25年10月份的报关单,今年5月份做退税申报,那申报日期我写202510月,还是202512月呢!
固定资产清理这个税怎么办
老师,刚任职一家公司,仅收到之前的电子凭证,现税务局打电话说24-25年有涉嫌接受发票1000万,让自查,现在问了之前会计,说是真实业务 ,现在从账务上看,就是当年未做收入 公司是小规模,数字都在账面趴着,我现在应该怎么操作?主要也没有之前的业务资料,如果饿哦出面解决这事,会影响我个人吗?
统计局B203表报 三、应交增值税(本年累计发生额)是哪个数据是
老师,25.3月直接支付24.12月工资(没计提工资直接支付的)支付分录: 借:管理费用-工资 2万 贷:银行存款 2万 那这2万要放到25年汇算清缴A105050表的账载金额?实际发生额?还是税收金额
借:管理费用、进项贷:银行存款
你好; 现在做 ;借管理费用 贷应交税费-应交增值税 -进项税转出
销售方退款给我们
你好; 借银行存款借管理费用-负数即可
老师,可以收到款时,这样做吗?借:银行存款贷:管理费用 进项转出
你好1; 借管理费用 贷应交税费-应交增值税 -进项税转出 ; 借银行存款借管理费用-负数即可
收到银行存款时,借:应行存款贷方:是管理费用?
有点不明白
你好; 做借方金额负数 ;不是贷方管理费用 ;这样怕你系统识别不了 管理费用在贷方
那就是凭证都是借方,银行存款正数,管理费用负数,对吗?
你好 ; 是的; 就可以了。 对的
老师,再问下哈,我们开了红字时:借:管理费用贷:进项转出。 收到款项时:借:银行存款 管理费用负数.
你好; 开红字信息表做 借:管理费用贷:进项转出 ; 收到红字发票 和 收款 做 借:银行存款 借 管理费用负数.