同学,你好 你点修改

老师你好,我是个体工商户,想办核定征收,结果办错为查账征收了,现在需要填写自然人电子税务局A表,我们普票收入为10万,成本没有进项发票是不是只能填0呢?我们的成本都没有获取发票
老师好!我公司是个体户,之前是核定征收,没有做帐,就是按照核定的金额交税,现在改为查帐征收了,是不是要做帐了?经营所得申报的时候要填收入和成本,成本是实际发票入账的成本填写?
老师请问我们是个体户,去年10月份被改成查账征收了,汇算清缴里的收入、成本这些数是只填四季度的还是要填全年的?
老师,我要做查账征收的个体户,为什么点收入成本那些都不能填写呢?我是哪里出错了呢?
老师,查账征收的个体户填写个人经营所得就是成本票拿不到,需要纳税调增,我具体是填写在哪一栏呢?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
老师,你好,我点了修改也不行呢,我试过了,只有纳税调整增加额那一栏才可以填写数据,其他收入成本那些都是灰色的,不能动
这个是什么意思呢?做汇算前先采集业主吗?
同学,你好 你是要修改什么数据吗?? 这些一般是自动生成的,不能改
老师,那我的为什么没有数据,是因为我当时用的公司电脑申报的原因吗
同学,你好 可能是,建议用之前的电脑申报
老师,如果不行,是不是只有去大厅申报呢
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢