借销售费用 贷库存现金 不考虑发票

老师,我们销售给客户的产品,承诺只要达成下月返利一定金额的现金,然后开红字发票给他们,这个分录怎么做呀?是不是冲减了收入就不能计入销售费用返利
给客户的返利的会计分录怎么做
老师,给客户的销售返利怎么做分录?返现金
销售方销售白酒,给客户返现,这种情况会计分录怎么做?发票怎么开?
我们是酒水公司,返利、返现给客户的,不发生现金,直接抵扣货款,会计分录怎么做?
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数
老师,制造企业车间统计工作内容有哪些?
老师想问一下,开证书的服务费需要怎样的营业范围?
一个月扣好几个月的公积金,怎么在公积金系统查单位和个人共各扣多少
22年公司因资质补充人员 找人才市场要了一个人才信息过来 为其申报个税及社保 现人才申诉我公司乱报个税 我们并不知情人才市场未经人才允许拿到的信息 税务局通知我们去整改 一般要怎么处理?
老师好,云信的付款时间是以单据流转时间还是支付时间为准啊?我们跟供应商有纠纷,主要是为了统计是否是先票后款
老师,请问下员工体检,个人抬头,会计入账进福利费吗?需要合并工资申报吗
老师,公司应付和预付都记到应付账款里了,而且不好区别开比较混乱,现在应付账款是负数余额,我编制报表应该怎么办啊?
老师,如果考虑发票呢?
对方给你开发票的做上面的,如果你给对方开红字发票红冲你的收入借库存现金负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
老师,我们销售的时候没给对方开销售发票,对方不要票,但我们都按未开票收入做了申报,这种情况我方能开出红字发票吗?
不能 直接冲负数销售额
也就是直接做分录冲主营业务收入是吗?
你好对的 是这么做的