这个情况可能是你把本月结转的损益类科目数据都转入了本期损益,从而导致利润表所有项目数据均为0。另外也可能是你在月末结转时结转的数据有误,请你仔细核查一下结转的数据是否有误。
老师 ,年中接账,用科目余额表录期初,数据一致,启动新账账套,提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0+本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ,没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目,直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好?
请问一下为什么这个12月做账好了,一些公司是有年未结转损益这个分录,有一些是没有的呢?是不是每个年底都要有这个年末结转损益这个科目的借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 这个分录呢?
请问年底结转要结转科目余额表里的哪一个数,是本年利润里的期末余额396766.13,借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润,我结转了之后为什么还是显示本年利润尚有余额,求解,谢谢
提问:金蝶记帐王建帐时选择的是个体工商户 那么,有:资产,负债,权益,损益。 月末或年末自动结转时并不结转到本年利润,结转到本年应税所得,一级科目也没有本年利润 为什么年末结帐时提示:本年利润有余额,可能会导致不可预知的错误? 咋办?
老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致(本期-上期),损益类科目没有余额,这是什么情况呢。我用的是金蝶软件,会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
请问一下一般加入什么协会的费用计入什么科目
老师好~想咨询下,社保补缴是什么意思?比如北京地区,每年7月社保执行新的基数,那公司正常按照基数申报,会存有补缴一说吗?有看到说是因为执行时间与公布时间存在差异导致的。比如执行期间是2024年1月到12月。公布时间是2024年7月。可以举个例子,说明一下吗?
应收款计提多了怎么冲减不了
应付股利为什么没有在资产负债表中体现
老师,物流公司,老板是找别人的车给拉货,那他找别人的车给对方度的车费,我咋入账,
老师,2025.7月初公司考核上半年工资,员工补发上半年1-6月工资,每月补发200,这钱怎么入账,上半年的工资薪金已经报了个税了
老师 残保金怎么申报 多少人才申报? 多少人不申报?
老师你好,公司为小规模纳税人,25年4月初交了24年年报汇算差异,所得税差额68.9元,请问即科目怎么记
老师您好请问,比如三季度预缴所得税5000,四季度是所得税怎么处理?汇算清缴退税1000。
物流公司,购买配件,咋入账
好的,我会仔细核查一下结转的数据,谢谢老师的指导。
不客气,祝你勤奋学习,早日掌握会计知识。