你好 所得,你的理解是正确的
老师,应付账款贷方负数就是应付账款借方对吧,那应付借方就是预付借方对吧
应收账款的贷方余额是预收是吗? 应付账款借方余额是预付账款是吗?
老师,预付账款的余额,是预付账款的借方余额加应付账款的借方余额吗?
请问老师应付账款期末余额贷方80万,明细构成:借方20万,贷方200万。重分类后,把借方调整至预付账款:分录:借 预付账款20万 贷应付账款20万。请问老师对吗?
预付账款借方余额调到应付账款借方。预收账款的贷方余额调到应收账款贷方这样对吗?
老师,你有没有专项附加扣除的明细表嘞
老师,因质量问题,客户对公司的罚款,用于发货,可以开票吗?
老师,2024年汇算清缴,固定资产原值是填固定资产2024年的期末数吗?中间有清理的
老师你好,小规模公司确认收入后需要结转销售成本吗?这个公司每个月开出去几张普票,金额也不大,但是没有收到发票
您好!老师,在一般纳税期间取得一张二手车销售统一发票(这张发票没有要过专票),没有进行抵扣过,我现在卖出去,开发票要按多少的税点
老师,个体户的经营所得用不用计提啊?如果计提用什么科目
老师你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保险,在保险公司那上,税务这边我需要做什么,每个人都要报工资吗?
现在生活服务类进项还可以加计抵减吗
老师,进项税额转出这个科目,借方写负数和贷方写正数有什么区别没有,还是要根据具体情况具体分析
老师,货拉拉的这个付款单可以作为凭证附件吗