你好,学员,是这样的

老师你好,我想知道我收入100万,钱都花到哪了,是不是用应收账款_银行余额__应付账款的借方_缴纳的税金_增值税_所得税_其他应付款,那这个其他应付款,其他应收款,预付账款减哪个金额呢,余额还是借方金额?
预付账款和其他应付款是哪一方有余额的?预付账款是借方余额,对方给你开了发票,借主营业务成本贷预付账款,这样做不就可以,没有余额了。 老师,那多出来的100万没有付款,那不是会有余额吗
领导叫我根据他的报表,改科目余额表。我们没有设预付账款和预收账款。实际上我们正确的科目余额表是有应收账款借和应付账款借有余额,没设预付账款和预收账款。现在领导把预付账款填了一个数,应付账款填了一个数?我感觉不太对。预付和应付期末不可能借贷都有余额的吧?不合逻辑?
老师 预付账款A余额在借方 现在我开了一张票 给他 相冲他的预付账款 借:预付100贷主营业务收入100 对吗
你好老师,我采购有预付款,借预付,贷银行存款,对方这时候给我开了全额发票,我可以这样记账吗?借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗? 第二种记账方式,直接 借 库存商品,贷 预付账款 应付账款 第三种 借库存商品 贷预付账款 预付账款余额在贷方。
所得税优惠政策是什么时候结束
固定资产车残值率是多少,摊多少年
劳务公司给农业公司提供劳务种地,怎么开票,税目是什么?开生活服务*劳务费,还是现代服务*劳务费?
请问税局说2019年度存在少缴纳残保金的风险,是按哪一年的工资算,2018年,还是2019年
老师,25年我们做了好多存货报废,汇算清缴时应该怎么调整?
老师我总公司是北京的,在河北注册了一个分公司,现在我分公司要在北京开户,可以正常签三方吗
请问下年度缴费工资申报“新缴费工资”可以统一按最低基数填写吗,我们公司一直按最低基数交的
老师,帮我整理一份月末结转进销项税额的完整分录。销项大于进项还有相反情况的。简介明了语言,实用的,合规的
定期定额个体连续3个月开发票超额度了,税务局打电话过来说要定税,该怎么应对?
2023年开的发票,今天冲红总共179元,普票,这个直接在今年做反分录就可以了对吧?还是做以前年度调整?
老师,我们一个公司要注销,然后很多往来,最后要交税,老板让其他公司开发票过来,然后让开发票的公司交这个税,老师这个怎么处理呀?
这个不行的,税务局知道就要罚款你们了
老板这样要求,那我怎么回呀
我不想做,但是老板这样要求
这个你说风险大,本身注销敏感
被发现不仅补税,还要被罚款
好的,老师我先这样回他
是的,学员,这个风险很大的
我也是刚去这个公司,这个要注销的公司本身就是个走账公司,也没有实际业务,现在老板就是想让另外一个关联的公司开发票给这个注销的公司,然后把注销公司的往来平了,让关联公司交税,我都好无奈
这个不行的,按照老师说的,跟老板说
好的,老师,老师我现在还在试用期,我不想做了,怎么跟老板说比较合适呀?
老师,我们老板说这个在我们这个区是小事,问题不大,那我应该怎么回呀
好的,老师,老师我现在还在试用期,我不想做了,怎么跟老板说比较合适呀? 这个可以说个人家里方面的原因的
老师,我们老板说这个在我们这个区是小事,问题不大,那我应该怎么回呀 已读2022-07-26 22:15 这个怎么回呀
老师,我们老板说这个在我们这个区是小事,问题不大,那我应该怎么回呀 这个不能有侥幸心理,一旦被查到,罚款肯定很重的,现在税务比以前查的严格一些了
这个不能有侥幸心理,一旦被查到,罚款肯定很重的,现在税务比以前查的严格一些了 老师,我直接这么回老板吗
可以的,你可以说,不可能每次都是这么幸运的,
老师,老板还是坚持让其他公司开发票,让其他公司交税,那怎么办呢
这个建议多说几次,坚持原则
不是侥幸心理 而是正常作业 俺你的做法 很多企业应该直接倒闭,我们老板直接这么回的
你可以让老板咨询税务局,可能你们没有罚过,不知道厉害性