你好,学员,是这样的
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师,我们一个公司要注销,然后很多往来,最后要交税,老板让其他公司开发票过来,然后让开发票的公司交这个税,老师这个怎么处理呀?
这个不行的,税务局知道就要罚款你们了
老板这样要求,那我怎么回呀
我不想做,但是老板这样要求
这个你说风险大,本身注销敏感
被发现不仅补税,还要被罚款
好的,老师我先这样回他
是的,学员,这个风险很大的
我也是刚去这个公司,这个要注销的公司本身就是个走账公司,也没有实际业务,现在老板就是想让另外一个关联的公司开发票给这个注销的公司,然后把注销公司的往来平了,让关联公司交税,我都好无奈
这个不行的,按照老师说的,跟老板说
好的,老师,老师我现在还在试用期,我不想做了,怎么跟老板说比较合适呀?
老师,我们老板说这个在我们这个区是小事,问题不大,那我应该怎么回呀
好的,老师,老师我现在还在试用期,我不想做了,怎么跟老板说比较合适呀? 这个可以说个人家里方面的原因的
老师,我们老板说这个在我们这个区是小事,问题不大,那我应该怎么回呀 已读2022-07-26 22:15 这个怎么回呀
老师,我们老板说这个在我们这个区是小事,问题不大,那我应该怎么回呀 这个不能有侥幸心理,一旦被查到,罚款肯定很重的,现在税务比以前查的严格一些了
这个不能有侥幸心理,一旦被查到,罚款肯定很重的,现在税务比以前查的严格一些了 老师,我直接这么回老板吗
可以的,你可以说,不可能每次都是这么幸运的,
老师,老板还是坚持让其他公司开发票,让其他公司交税,那怎么办呢
这个建议多说几次,坚持原则
不是侥幸心理 而是正常作业 俺你的做法 很多企业应该直接倒闭,我们老板直接这么回的
你可以让老板咨询税务局,可能你们没有罚过,不知道厉害性