您好 可以看科目余额表 明细账可以看每笔发生跟每笔余额 余额表看查询期间累计的发生额跟查询期末余额

老师,就是查账的时候,发现上年的“应收账款”和“预收账款”,由于当时下面的明细细科目错了,其实他们是同同一笔业务,但是因为明细设错了,导致两笔都有余额,这样要怎么调过来呀?
查凭证的时候发现科目不对,一家单位设两个科目,有应付账款,其他应收账款。收到退回投标保证金,科目是"其他应收款",但是我在地区选项的是选成了"应付账款"。此张凭证,从纸质凭证看不出来,还是在应收账款,但我在"其他应收款"科目余额就不显示出来了,只在明细账里显示出来,我该怎么办
老师,我的资产负债表不平,我看代账给我的报表有预收账款和预付账款,但是我在明细账里没有数据,科目余额表也没有,代账说是自动生成的,应收应付的数目没有错,但是我的科目余额表没有预收和预付,我该怎么核对呢?
老师好,请问A公司一直给我们打款,上个月我们把发票开给他了清账了,我现在做凭证发现明细账中:应收账款的余额是借方负数,预收账款是贷方正数,两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写?
老师,1月份时发现去年12月的预付账款和预收账款总账和明细账不符,经核查发现有一凭证贷方应是预付账款但是不小心写成预收账款,登明细账是按预付账款登的,登总账时按预收登的,该怎么办啊(手工账),报表的期初余额是延用上年的还是用调整后的
供应商合同,交印花税,可以合起来一起报吗?还是一个合同报一次印花税?
老师,我们公司跟别人买了一辆车,但是还是挂名别人公司的,不过户,我们只有使用权,是二手货车,那我们就不用计入我们公司资产了吧?但是车已经是我们的了,我们全款给钱了的,那这个账怎么做好呢?又没有发票,不行我就随便记一个科目入账就行?到时候如果坏了直接销账就行了?
员工月薪1万,双休,12.8号入职,12月应发工资多少
公司替社区支付了2026年的报纸征订费用,公司应该怎么入账
老师您好,一般纳税人,想冲红2025年的票,2026年重新开行吗
老师,请问有一笔工程款通过受托支付出去的,不知道为什么用途没有体现在回单上,这需要对方先退回吗
老师,员工11月工资1万,11月做账计提是借:管理费用1万,贷:应付职工薪酬1万;12月发放1万工资,是借:应付职工薪酬1万,贷:银行存款1万,2026.01月申报个税,产生150的个税,这个个税直接在1月份缴纳的时候,做一笔借:应交税费-个税150,贷:银行存款 150,可以了吗
公司支付咨询服务费,有发票,会计分录怎么做老师
老师你好,我想问下有这样的会计分录吗? 借:管理费用 主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
老师,我们的11月财报是净资产最少得状态,想用11月财报去办理股转,那股转协议签在几月份合适
老师,我查科目余额表有很供应商的,密密麻麻的好难找,有什么办法只查到一家供应商的吗
明细账查询的时候 搜对应供应商的编码
有辅助核算,怎么查编码呢
软件查询的时候 不是有个放大镜吗 点开看啊
老师,是点这个吗,红圈的地方吗
是的 点您画圈的地方就好了