你好; 你在5月就得建立卡片的; 6月开始折旧的
我们2022年12月购入车辆要入固定资产,但由于对方还没寄发票给我,购置税对方已在12月代办,发票还没拿过来给我,那我2023年再入固定资产可以吧?没有规定开票时间是2022年12月就必须在12月入账吧
我公司20年1月开始以租赁方式购入固定资产,每月支付租赁费用。23年1月收到全额发票。固定资产之前没有计提折旧,请问录入固定资产台账中设备的使用日期应该是20年1月还是23年1月,折旧能否从23年2月开始折
你好,请问固定资产发票开票日期是去年的,今年才给我,当时购买的时候我不知道,现在看到发票问了才知道,现在我该如何入账
公司购固定资产,发票日期是2022年5月,但当时发票还没有给我,2023年1月发票才给我,我入到2023年1月份,固定资产卡片入账日期和开始使用日期分别该写什么时候
老师,固定资产发票一直没有报销,但是一直在使用一直没有入账计提折旧,比方说发票时间是2023年1月5日,但是报销时间是2023年11月份,要不要补计提折旧???
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师,在5月建立卡片,6月折旧就会影响损益
你好; 是的; 6月折旧 会影响损益的