这个不能差额纳税的,劳务派遣才可以

老师,请问,我们是建筑安装一般纳税人(有资质),承接回来的工程,后分包给下属劳务公司,这个劳务公司为一般纳税人,无资质,他开的9个点专票我们可以抵扣吗。
本公司是一家劳务公司,一般纳税人,成本基本上是人员工资,做的工资表,工资发放也是从公账支付,一直是开9个点专票,这税率没有错吧
请问我是一般纳税人劳务公司可以给到一般纳税人建筑公司开3个点的普票吗?服务的工地是采取简易计税的
我公司是一般纳税人,收到劳务公司开具的人力资源派遣服务费用差额征税专用发票,请问,这个进项税额可以抵扣吗?账务处理可以进成本吗?
请问劳务公司的工资怎么做? 请问劳务公司成为一般纳税人后,无进项票认证抵扣可以吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是劳务公司派出劳务人员做工,然后开专票回款,再发给劳务人员工资,这个能差额纳税吗
是你们派遣人到别的公司帮别人代干活就可以
我就问劳务公司用收回来的劳务款发给劳务人员工资做工资表就行吗?
嗯嗯,可以的,没问题的
可以做差额纳税是吗?
这个不能做差额交税的,差额交税开票的税率是5%,进项不能扣除
就是说劳务派遣公司开6%的专票出去,收回来的钱发劳务人员工资,不能差额纳税是吗?
是的,这个不能差额交税的
那怎么样才能差额纳税?
那怎么样才能差额纳税?
差额交税,开票的税率是5%,进项不能抵扣,才能
那劳务公司就开专票5%,没有进项票回来,就把发工资的人工成本做进项差额,用收回来的钱一发工资的钱做差额纳税,行不行?
你们派遣人到别的公司帮别人代干活。这种经营方式才可以。工资社保部分差额扣除