你好!可以的。实际使用的时候,开始折旧

你好老师,我们公司是一般纳税人,汽车4S店,12月底有几台库存车到了上户最后期限了,公司将这几台车上户到了我们自己公司的名下,并且开具的机动车专用发票,没有资金往来,可能以后会以二手车的方式卖出去,我做的账是借固定资产、进项税额,贷库存商品、销项税额,这样就造成申报12月税的时候,增值税申报表上的收入额和企业所得税申报表上的收入额不一致,这样会不会有什么风险,我应该怎样解决呢?
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
老师,当公司既有销售汽车业务又有租赁汽车业务的时候,无法确定采购进来的车到底是卖还是租,这种情况下,先是借库存商品的,再可以知道哪台车是租赁出去的时候再做一笔借固定资产,贷库存商品,这样可以吗?
师,当公司既有销售汽车业务又有租赁汽车业务的时候,无法确定采购进来的车到底是卖还是租,这种情况下,先是借库存商品的,再可以知道哪台车是租赁出去的时候再做一笔借固定资产,贷库存商品,这样可以吗?另外转为固定资产了什么时候开始折旧呢?
己付款未收票(合同争议,对方拒绝付给票,这个坏帐分录怎么做)
老师,收到发票公司名称,对方收款账户公司名称名称不一样,缴电费发票,我用哪个名称为准呢
老师,我们的房租费今天才收到2023年的发票,原来一直挂账,这个收到发票后怎么摊销呢
老师请问下,我现在填季度报,以前本期金额都是填当月,本年累计金额就是不对的,是不是我现在要改成10-12,这个季度,还是就填一个12月份的也可以
老师,请问:股东转入了部分投资款到基本户,已经按次缴纳了印花税,请问下面税务和工商方面还需要做什么
长期待摊费用当月收到钱和未收到票,费用如何做账
老师,客户付从微信转钱过来,开发票不影响吧
发放的生育津贴补助,已经发工资了,不发放给员工,请问如何做分录冲账
老师,请问总分公司是独立核算的,分公司的企业所得税不能享受小微企业优惠吗,按25%缴纳
请问老师,年终结账是要等年度汇算清缴后才能结账吗?
比如说5月份从库存商品转为固定资产了,到底是5️折旧还是6月折旧?
你好!是6月开始折旧