纳税调整就是会计和税法的要求不一样,比如说涉及到招待费福利费和职工教育经费等,不一致的就是纳税调整
老师,请问电子税务局里面利润表,管理费用里面的招待费,我按调增后的金额填写,后期汇算清缴是不是不用再调整了,一般是现在调还是汇算清缴时调整比较好呢?
老师,我现在在做汇算清缴,这个纳税调增是什么意思??这利润表里面只有业务招待费啊,其余的没有
老师,我在做汇算清缴,业务招待费是在纳税调整项目明细表填写的吗?那为什么我填了跳出来的是这个,
老师。2023年我们业务招待费列支多了。注销时汇算清缴时进行了调增,那账面需要调增吗? 业务招待费有发票。现在公司注销。原先未分配利润只有九千。但是科长说汇算清缴调增的部分,账面也要调增。那这样未分配利润就到了59000。
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
老师,你好 空调2450元,按多少年折旧?
公司出钱请员工去旅游的发票。是做到福利费吗?需要申报个税吗?
老师公户7月我没建账,李波给公户上转了3000,8月建的账,8月五号,又拿公户给李波转了30008月怎么做账,
我买的是至尊无忧会员,有电商的实操课吗?我看到只有跨境电商的
老师,我们是建筑安装公司,现在开进来的材料成本票,备注为空,我全部走原材料和周转材料科目,然后按项目合同约定的大致比例分摊到以前的老项目里可以吗?因为以前的账务不规范,导致有些已开票的项目没有成本匹配。
老师,外贸企业出口退税,成交方式CIF我开出口发票,运费和保费要减去吗?
个税用年表还是月表怎么区分
营业执照作废声明填报,营业执照副本编号怎么填
请教一下,如果要挂靠,一定要约定增值税税负和所得税税负等等吗?谢谢
老师好,我公司是建筑企业,一般纳税人身份,给当地一家中心幼儿园开具了9%税率的工程服务普通发票,请问产生的销项税额可以用本公司取得的进项税额去抵扣吗?取得的进项发票是专用发票
但是,我这利润表只有业务招待费啊,
业务招待费也是属于纳税调整的范围的
这是啥子
就是那些超标了,那些填写到里面
你可以给我看看吗?我不太会算这个纳税调增
业务招待费,按照收入的千分之五,和招待费的60%看看哪个低允许扣除哪个,剩下的纳税调整
咋个算啊
928*60%和你收入*千分之五,哪个低就是允许税前扣除的金额
就是69719.95*千分之五?
对,就这两个数比较一下,那个低就是允许扣就出来。
收入这个低一些!怎么办
再这表里面哪里填啊
低一些就按照这个税前扣除,差额部分纳税调整
低的这个金额填哪里?
老师,你莫嫌弃我哈,我是在这两个地方有点不懂。
这个肯定是不会嫌弃你的,您可以把金额填到里面,看看他自己能不能带出来纳税调增的金额。
填那个金额,就是填低的金额吗?填在哪个位置?
就是填写业务招待费账上金额
出不来啊
招待费那你就填写扣除的呢