你好,等到报销时再计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬- 职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
老师,请问下老板给了一张员工培训的发票报销,这个我是借应付职工薪酬-职工教育经费贷库存现金对吗?这个是突然收到的,之前没有计提过
#提问#请问老师小区物业消防培训费11200,让先转给一个员工了,后期开票 ,那现在得给这个员工挂往来了吧,借其他应收款-xx(备用金培训费),贷银行存款,票回来这培训费是做职工教育经费吧,借管理费用-职工教育经费,贷其他应收款-xx(备用金培训费),老师这样对吗?谢谢
老师你好,我想问一下就是嗯我们公司就是刚成立,然后需要有一个技术证,然后这个这个技术证,然后我们这个法人就去考这个技术证了,然后花了2000块钱相当于是走的培训费,然后他这个分录的话我这样做对吗?借管理费用,培训费贷应付贷应付,职工薪酬,职工教育经费借应付职工薪酬,职工教育经费贷,银行存款
老师,我公司为2个员工支付了8000元的会计培训费。已经并入工资申报了个税,请问我怎么做会计分录呢。第一种:计提,借:销售费用-职工工资8000 贷:应付职工薪酬-工资8000 员工,拿发票报销时 借:应付职工薪酬8000 贷:银行存款。第二种,计提 借:销售费用-职工教育经费8000 贷:应付职工薪酬—职工教育经费 支付时 借:应付职工薪酬-职工教育经费8000 贷:银行存款8000 哪个合适呢
老师,有关于职工教育经费培训,是员工出的,做了计提管理费用 职工教育经费 贷:应付职工薪酬 职工教育经费 ,还需要转到员工名下吗,借:应付职工薪酬 职工教育经费 贷:其他应付款 员工 最后在作 借:其他应付款 贷 银行存款,还是中间这一步可以省略
老师,我想问一下,计提和缴纳印花税的分录怎么写
合同金额是100.5,实际付款金额100,开票也是100,需要改合同嘛?
挂考公司做工程,被挂靠公司申请外经证,是不是要打印出来拿到项目地去报验后外预交税款
老师,你好,刚注册的公司确认开业信息,在电子税务局哪里点开
老师,我们是被挂靠方甲方,本次给挂靠方付工程款10,开了10发票,借:预付账款9,贷:银行9;借:合同履约成本10,贷:预付账款10,扣了挂靠方的维修费1,实付9,那这个维修费1,我怎么做账,怎么做平预付呢
老师,如何查看一个外经证下面开了多少金额发票?
公司的银行贷款委托法人收款的,款直接打到法人卡,然后贷款利息用法人的银行卡还款,贷款利息发票名称是法人名,这个银行利息可以税前扣除吗
老师,因货物质量问题扣除应付账款3000元,如何做账
我要交接一下,我从电子税务局需要看一下什么信息?具体怎么操作,未申报查询需要填时间吗?是直接点查询吗还是一年一年查
请问老师,2022年的电费发票还可以入账吗?小规模纳税人
老师,职工教育经费不是按比例结转吗,我问过老板了,说是培训已经结束,老板自己垫付的费用后对方才开出发票。我不知道后期按比例结转怎么操作。是要做转出吗?
您好,同学,职工教育经费支出不超过工资总额8%的部分,准予扣除;超过部分,以后年度结转扣除。是这个意思呢,汇算清缴的时候用到