你好; 是的; 这个是汇算的时候有一个专门栏次的; 可以写6万的
A企业是一家商贸企业(个体工商户),2019年12月取得经营收入为15万元,准予扣除的成本、费用9万元(不含业主工资)。。1-11月累计应纳税所得额50000元(未扣除业主费用减除标准),1-11月累计已经缴纳个人所得税5600元。除经营所得外,个体工商户业主没有其他收入,并享受赡养老人的专项扣除24000元。计算A个体工商户2019年度汇算清缴应申请的个人所得税退税额。
老师个体工商户个人经营所得做汇算清缴 收入总额411326.81,成本374653.43 利润总额36673.38元 允许扣除的个人费用及其他扣除(投资者减除费用是60000元),那么我在汇算清缴时成本填写374653.43+60000对吧最后利润总额是-23326.62吧
某小型运输部是个体工商户,账证健全,2019年12月取得经营收入为320000元,准许扣除的当月成本、费用及相关税金共计250600元。1-11月累计应纳税所得额88400元,1-11月累计已缴纳个人所得税10200元。除经营所得外,业主本人没有其他收入,且2019年全年均享受赡养老人一项专项附加扣除,不考虑专项扣除和符合税法规定的其他扣除。要求:计算该个体工商户2019年度汇算清缴时应补(退)税额。
9、某小型运输部是个体工商户,账证健全,2019年12月取得经营收入为320000元,准许扣除的当月成本、费用及相关税金共计250600元。1-11月累计应纳税所得额88400元,1-11月累计已缴纳个人所得税10200元。除经营所得外,业主本人没有其他收入,且2019年全年均享受赡养老人一项专项附加扣除,不考虑专项扣除和符合税法规定的其他扣除。要求:计算该个体工商户2019年度汇算清缴时应补(退)税额。
9、某小型运输部是个体工商户,账证健全,2019年12月取得经营收入为320000元,准许扣除的当月成本、费用及相关税金共计250600元。1-11月累计应纳税所得额88400元,1-11月累计已缴纳个人所得税10200元。除经营所得外,业主本人没有其他收入,且2019年全年均享受赡养老人一项专项附加扣除,不考虑专项扣除和符合税法规定的其他扣除。要求:计算该个体工商户2019年度汇算清缴时应补(退)税额。
文艺团的演出可以在商贸有限公司入账吗?
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师您好,发票赋码:建筑服务*人工费,在申报表中应把数据填到货物及劳务还是填到服务、不动产和无形资产那列
这道题预告登记的作用是什么?好像没起作用吧
老板的部分居间费打到财务账户,让财务发工资,这样会有什么风险?
应付股利有最高最低限额吗?
未分配利润一般用来做什么怎么才能用
应付利息只包含欠银行应付利息吗?
查账怎么查才真实准确
A老板的公司C直接付钱给电脑商帮新公司B买电脑并说这钱是投给B的,合理但得看具体情况:如果真是当投资,公司C得走正规程序比如让B公司股东同意并做工商增资或记资本公积,同时B公司收到钱后要记实收资本或资本公积,买电脑时记固定资产和银行存款,这样账和税没问题;,1、两个公司都是A老板的,只是刚注册B公司,没有开始盈利,就由C公司先付,算投资,不增资,怎么写分录?2、对方开票是开给C公司(付款的)还是开给B?
老师是在汇算清缴42栏里填写6万还是在成本费用里把6万加里呢 我是想在42栏里写6完可是系统提示您已选择在经营所得中扣除减除费用,提交申报后将不可在同一税款所属期年度综合所得年度汇算中重复扣除
你好; 是的;单独去写6万; 不是在成本费用去加哈;
老师问题出现那个提示也没有关系是吗
你好; 不管这个提示; 汇算的时候 在6万里面去写
老师这个个体户的法人,也在另一个公司里申报个人所得税工资薪金所得,跟这个6万减除额有关系吗
你好; 有关系的; 你有综合所得 和经营所得; 只能选一个地方扣除6万哈
老师如果当初成本有暂估的10万,现在发票到了13万,这种的怎么弄呢
你好; 那你红冲暂估10万; 按发票做13万即可
那汇算清缴成本那怎么天写呢多出3万药填写到哪呢
你好; 多的3万 ;你在汇算之前什么月份去红冲的分类
发票2023年3月19号到的
你好; 那你 就按照你实际13万来做; 按照账上数据来 写成本 ;按13万写
那跟以前报表不一样也没关系是吧
你好; 你本身就是少暂估了; 是的
老师那申报时跟2022年申报表成本不一样会比对不成功吗
你好,你年报按正确的报,一般没有问题的