你好; 是的; 这个是汇算的时候有一个专门栏次的; 可以写6万的
您好,为什么算营业利润时不考虑0.12的增值税,但要考虑转让股票应交的增值税2.14呢
之前年度开废了一张几十万的发票没有及时作废导致多做了收入在当期红冲,是不是也没有太大影响,相当于之前抵扣的进项当期随着红冲也冲回了一部分?
零基础转行出纳,最快多久能胜任?
老师,暂估的管理费用,在汇算清缴前开回来的发票可以冲抵暂估么?
换新电脑,个税怎么导出呢
老师,我想问一下,这个比例说明什么,实际成本-计划成本的差额,占计划成本的比例,说明什么
零基础宝妈39岁,转行会计类工作,有必要先从出纳做起么?以后再找会计
零基础宝妈39睿,转行会计类工作,有必要从出纳做起么?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
老师是在汇算清缴42栏里填写6万还是在成本费用里把6万加里呢 我是想在42栏里写6完可是系统提示您已选择在经营所得中扣除减除费用,提交申报后将不可在同一税款所属期年度综合所得年度汇算中重复扣除
你好; 是的;单独去写6万; 不是在成本费用去加哈;
老师问题出现那个提示也没有关系是吗
你好; 不管这个提示; 汇算的时候 在6万里面去写
老师这个个体户的法人,也在另一个公司里申报个人所得税工资薪金所得,跟这个6万减除额有关系吗
你好; 有关系的; 你有综合所得 和经营所得; 只能选一个地方扣除6万哈
老师如果当初成本有暂估的10万,现在发票到了13万,这种的怎么弄呢
你好; 那你红冲暂估10万; 按发票做13万即可
那汇算清缴成本那怎么天写呢多出3万药填写到哪呢
你好; 多的3万 ;你在汇算之前什么月份去红冲的分类
发票2023年3月19号到的
你好; 那你 就按照你实际13万来做; 按照账上数据来 写成本 ;按13万写
那跟以前报表不一样也没关系是吧
你好; 你本身就是少暂估了; 是的
老师那申报时跟2022年申报表成本不一样会比对不成功吗
你好,你年报按正确的报,一般没有问题的