你好; 是的; 这个是汇算的时候有一个专门栏次的; 可以写6万的

A企业是一家商贸企业(个体工商户),2019年12月取得经营收入为15万元,准予扣除的成本、费用9万元(不含业主工资)。。1-11月累计应纳税所得额50000元(未扣除业主费用减除标准),1-11月累计已经缴纳个人所得税5600元。除经营所得外,个体工商户业主没有其他收入,并享受赡养老人的专项扣除24000元。计算A个体工商户2019年度汇算清缴应申请的个人所得税退税额。
老师个体工商户个人经营所得做汇算清缴 收入总额411326.81,成本374653.43 利润总额36673.38元 允许扣除的个人费用及其他扣除(投资者减除费用是60000元),那么我在汇算清缴时成本填写374653.43+60000对吧最后利润总额是-23326.62吧
某小型运输部是个体工商户,账证健全,2019年12月取得经营收入为320000元,准许扣除的当月成本、费用及相关税金共计250600元。1-11月累计应纳税所得额88400元,1-11月累计已缴纳个人所得税10200元。除经营所得外,业主本人没有其他收入,且2019年全年均享受赡养老人一项专项附加扣除,不考虑专项扣除和符合税法规定的其他扣除。要求:计算该个体工商户2019年度汇算清缴时应补(退)税额。
9、某小型运输部是个体工商户,账证健全,2019年12月取得经营收入为320000元,准许扣除的当月成本、费用及相关税金共计250600元。1-11月累计应纳税所得额88400元,1-11月累计已缴纳个人所得税10200元。除经营所得外,业主本人没有其他收入,且2019年全年均享受赡养老人一项专项附加扣除,不考虑专项扣除和符合税法规定的其他扣除。要求:计算该个体工商户2019年度汇算清缴时应补(退)税额。
9、某小型运输部是个体工商户,账证健全,2019年12月取得经营收入为320000元,准许扣除的当月成本、费用及相关税金共计250600元。1-11月累计应纳税所得额88400元,1-11月累计已缴纳个人所得税10200元。除经营所得外,业主本人没有其他收入,且2019年全年均享受赡养老人一项专项附加扣除,不考虑专项扣除和符合税法规定的其他扣除。要求:计算该个体工商户2019年度汇算清缴时应补(退)税额。
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
高新技术企业有研发费用,研发支出费用化和资本化支出是每月月末都得结转,还是说每年年底才结转还是说可以一直挂着,跨年挂着也行。但是他根本没有形成什么资产,是不是就不应该有资本化的支出啊?
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬科目,所得税季报的时候应付职工薪酬发生额用把管理费用里面的福利费加上吗?还是和账一致就填应付职工薪酬的贷方金额?
老师,小微企业是5%的税率吗
人力资源公司,新员工很多,报个税入职日期填错了的话,怎么快速批量的修改入职日期
子女教育,赡养老人,初级证书,发工资分别能扣多少不用扣个税
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
老师是在汇算清缴42栏里填写6万还是在成本费用里把6万加里呢 我是想在42栏里写6完可是系统提示您已选择在经营所得中扣除减除费用,提交申报后将不可在同一税款所属期年度综合所得年度汇算中重复扣除
你好; 是的;单独去写6万; 不是在成本费用去加哈;
老师问题出现那个提示也没有关系是吗
你好; 不管这个提示; 汇算的时候 在6万里面去写
老师这个个体户的法人,也在另一个公司里申报个人所得税工资薪金所得,跟这个6万减除额有关系吗
你好; 有关系的; 你有综合所得 和经营所得; 只能选一个地方扣除6万哈
老师如果当初成本有暂估的10万,现在发票到了13万,这种的怎么弄呢
你好; 那你红冲暂估10万; 按发票做13万即可
那汇算清缴成本那怎么天写呢多出3万药填写到哪呢
你好; 多的3万 ;你在汇算之前什么月份去红冲的分类
发票2023年3月19号到的
你好; 那你 就按照你实际13万来做; 按照账上数据来 写成本 ;按13万写
那跟以前报表不一样也没关系是吧
你好; 你本身就是少暂估了; 是的
老师那申报时跟2022年申报表成本不一样会比对不成功吗
你好,你年报按正确的报,一般没有问题的