同学您好, 应收或应付款是负数的话分别填在预收或预付款栏里

资产负债表里面的其他应付款年末是不是不能是负数,如果是负数的话是不是要填到其他应收款
老师,就是应收账款是负数,填报表的时候是不是不要调到预收里面,其他应收应付要是出现负数 需不需要调整
老师您好,零申报的时候资产负债表里不填数据保存不了,所以我在其他应收和其他应付各填了100,那对应利润表我应该把这个数据填到哪里?
老师:您好!应收账款负数是不是要填写在申报表的预付账款那里?
请问老师,在科目汇总表里应付账款是负数,填写资产负债表时我可以填在正数填在预付账款里吗?还有应收账款也是这样,我填在预收正数?
老师应交税费是付的怎么办
应交税费是负的,重分类到哪里去了
同学您好,其他流动资产栏
老师那我报表重分类,凭证可以不改吗?另外我能不能只重分类应收应付的负数改到预收预付,应交税金负数不改
同学您好,报表重分类凭证可以不改应交税金负数不改不行,要调报表的
老师那我所有的都不重分类可以吗
你好, 是不可以的,要按要求重分类才准确的