同学您好, 应收或应付款是负数的话分别填在预收或预付款栏里

资产负债表里面的其他应付款年末是不是不能是负数,如果是负数的话是不是要填到其他应收款
老师,就是应收账款是负数,填报表的时候是不是不要调到预收里面,其他应收应付要是出现负数 需不需要调整
老师您好,零申报的时候资产负债表里不填数据保存不了,所以我在其他应收和其他应付各填了100,那对应利润表我应该把这个数据填到哪里?
老师:您好!应收账款负数是不是要填写在申报表的预付账款那里?
请问老师,在科目汇总表里应付账款是负数,填写资产负债表时我可以填在正数填在预付账款里吗?还有应收账款也是这样,我填在预收正数?
汇算清缴中工资薪金账载金额是根据管理费用-工资取数还是应付职工薪酬-工资取数
公司帮员工承担的个税,平时都是补贴到次月工资里的,但是员工离职那个月产生的个税就没办法在次月补贴了,这个个税怎么做账
老师,我们有家24年成立的有限合伙企业,没有任何业务,我想进去零申报发现没有税种核定,这种情况零申报都不用做了是吧?
请问有煤炭加工,存储,销售方面的课程吗
请问有供应链管理公司方面的课程吗
老师好有个人所得税税率表吗?月度
老师好,我们公司2024年开了一张发票,现在对方说让我们红冲再开一张,然后合同验收是在2025年9月,正常情况下,这张发票需要红冲么?还是对方要求红冲就可以红冲?
购买方是法定代表人的发票,可以入账吗
个人经营所得税C表填写时,汇总地怎么选
劳务公司有啥办法可以避免所得税 找人工发工资可以吗
老师应交税费是付的怎么办
应交税费是负的,重分类到哪里去了
同学您好,其他流动资产栏
老师那我报表重分类,凭证可以不改吗?另外我能不能只重分类应收应付的负数改到预收预付,应交税金负数不改
同学您好,报表重分类凭证可以不改应交税金负数不改不行,要调报表的
老师那我所有的都不重分类可以吗
你好, 是不可以的,要按要求重分类才准确的