你好 计提和缴纳五险一金 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—五险一金 借:应付职工薪酬—五险一金,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 给员工发年终奖 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目 ,应交税费—个人所得税 给员工代缴个税 借: 应交税费—个人所得税,贷:银行存款

员工年底一次性奖金账务处理及个税代扣代缴项目
老师好 请教个问题 根据工资发放明细表里面的五险一金的账务处理,从计提到缴纳的账务处理帮忙指点一下,谢谢老师
老师,我们另外一个公司的员工,因为平时经常为我们公司服务,年终奖在我们公司发的,,申报和计提账务处理怎么处理
给员工计提五险一金还有支付五险一金的账务怎么做,明细怎么写区分单位和员工个人承担的了,都怎么做账务处理完了
给员工缴纳的个人意外险,账务处理
多申报退回的附加税怎么做分录
我想问下,现在社保要填写去年平均工资,如果工资5000,应该缴交基数多少
文化服务*音响租赁 开这个大类可以吗
老师您好,请问公司把固定资产卖了,开出销项发票,入账时记入固定资产清理,所以开出的发票金额不体现在收入总额里,这样处理是正确的吗
25年的时候我们付了款,人家给我们开了票,但是事情还一直还没办,现在说办不了了,要退款,那之前那个发票人家给我们开的,要作废的,我这个账应该怎么做?
老师,分公司的员工报销可以入总公司的费用吗
老师,我们有个公司想注销了,账上还有几万块,想以发放工资/奖金的形式发给员工。比如一次性发4万,这个员工这次需要缴纳多少个税?不考虑专项附加扣除的话。还有就是,一次性法4万,发的时候,是写工资还是奖金呢?
老师,展览宣传服务费交文化事业建设费吗?交的增值税是6%吗
老师,去年十二月预付了今年一年的房租六万,记入了预付账款,今年一月份收到了该六万的发票(专票),该怎么入账这个发票?怎么记账和分摊
老师,请问一下2025年支付房租92700 没有取得发票,银行支付款项借其他应付款 房租 贷银行存款 12月借管理费用 房租 贷其他应付款房租。 这个管理费用房租没有发票的。到汇算清缴是不是这样填写啊,只填写纳税调整项目明细表30栏其他 载账金额填写92700就行了,税收金额不用填写?
给员工代缴的个税不需要在工资里面扣除吗
你好,请仔细看我回复的内容,这个分录就是从工资里面扣除了个人所得税啊
在缴纳个税前需要计提嘛,账务处理又是什么
你好,需要计提,计提分录是 借:应付职工薪酬—工资 , 贷:应交税费—个人所得税