您好,就是现在是负数了是吧

老师您好 我们公司收到办公用品或者运费发票时 都会直接计入管理费用等 贷方是现金 导致现金会变成负数 然后就用其他应付款调整了 现在其他应付款金额越来越多了 我应该怎么做能减少呀 我们没有提现的业务
员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
投资了10个门店,账上长期股权投资挂了1.5万,注册资本的金额,剩余投资款放到了其他应付款投入款,分红就冲了其他应付款,现在想调回来,这个分录怎么做,还有收到门店分红款是有银行到账,现在投资的门店亏损要怎么做账
应收账款,当时用现金收的款,后来又现金去支付了工资,现在来了银行对账单,如果我红冲当时用现金收的款分录,现金余额就就会变负数,怎么调比较好?
应收账款,当时用现金收的款,后来又现金去支付了工资,现在来了银行对账单,如果我红冲当时用现金收的款分录,现金余额就就会变负数,怎么调怎么做比较好?
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
老师.请问收到返还个人手续费如何做账
老板让财务制定一个内账股东分红方案怎么制定?
老师好,公司从个人那买进的二手车能享受税前一次性扣除吗
@朴老师,我们租赁的办公和厂房,又转租出去的话,需要缴纳房产税么?涉及到的其他税种有哪些?一般纳税人税率是9%还是5%
老师,我司做劳务派遣,和员工签订劳务合同,约定不上社保,只上意外险。出了意外保险公司赔付。请问这个的合同有法律效果吗?
老师好,新接一家账,麻烦发一下交接账的流程和签字表单吧
老师请问下,个体户名称和地址变了,原来的客户还能打钱到原来的对公账户吗?
如果一旦红冲现金就会变负数。
是的,我做了一下红冲分录,现金是负数,要怎么调呀?之前的账本已经装订了,不知道怎么调了,也不好改以前的账
最好是目前,修改到财务费用的
应收款是货款,
修改到财务费用,有点不懂
目前不是说,现在红冲的话,1不是现金依然存在吗
现金是存在,但是红冲要冲1万,只有500,这要咋冲呢?
那你就这样,借 应收——负数 贷 收入,负数,这样来
主营业务收入吗?
主营业收入负数
嗯对是这个意思的,因为之前是在贷方
那收入不是减少了吗?这对吗?
对的,这个是可以的哈