你好,实际上这个现金发放了工资吗?

老师您好 我们公司收到办公用品或者运费发票时 都会直接计入管理费用等 贷方是现金 导致现金会变成负数 然后就用其他应付款调整了 现在其他应付款金额越来越多了 我应该怎么做能减少呀 我们没有提现的业务
员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
投资了10个门店,账上长期股权投资挂了1.5万,注册资本的金额,剩余投资款放到了其他应付款投入款,分红就冲了其他应付款,现在想调回来,这个分录怎么做,还有收到门店分红款是有银行到账,现在投资的门店亏损要怎么做账
应收账款,当时用现金收的款,后来又现金去支付了工资,现在来了银行对账单,如果我红冲当时用现金收的款分录,现金余额就就会变负数,怎么调比较好?
应收账款,当时用现金收的款,后来又现金去支付了工资,现在来了银行对账单,如果我红冲当时用现金收的款分录,现金余额就就会变负数,怎么调怎么做比较好?
增值税专用发票没有地址电话,开户行账号名称,这张发票合规吗
红字发票还可以撤回吗
2025.3月暂估材料香精101.1528kg*134.26元,2026年购进香精101.1528kg*102.73元 2025.3月分录 借:原材料13580.77 贷应付账款-暂估应付款 2026.1月购进材料 借原材料10391.43 贷应付账款-A公司10391.43 2026.1月红冲2025.3月暂估材料 借原材料-13580.77贷 应付账款-暂估应付款 -13580.77 多暂估的成本 借原材料3189.34 贷以前年度损益调整3189.34 月末:借 以前年度损益调整3189.34 贷利润分配-未分配利润3189.34 汇算清缴补交所得税3189.34*0.05=159.47 整个过程及分录是否正确
请问公司申请个税退税不成功一半是什么情况?
我刚刚查到一个定期定额的个体户,每个月自动申报的个人经营所得税,为啥申报30万,行业税率8%,应纳所得额24000,然后个人经营所得税20%、,怎么算的税金就成了2175
小规模纳税人买卖豆浆粉,进项票专票13%,已开进来,,在小程序上卖东西,下个月是否需要在小程序上申报收入?
老师,我们是个体户查账征收,在西安开立了个体户,但是银行手续费太高了,我们在成都有关系可以免手续费,这种可以在成都开一般户吗
发现金券,这个怎么做账呢
个体工商户自动改成了查账征收,需在3月31日完成哪些申报?申报流程和步骤发一下,谢谢?
老师,劳务报酬申报时间应该是工作完成的当月还是结算费用的当月
也没有做外账嘛?有现金直接用现金支付了工资,因为没有走公户
之前月份装订的账本,现在不知道怎么调整
没装订账本,我就返回之前月份去改,现在装订的账本只能调整了,但如果一旦红冲现金就会变负数,不知道怎么调整
那你们实际用现金支付了工资没有?不管有没有外账,你实际支付出去了工资吗?如果是的话哪里来的?
支付了呀
不是申报了工资吗?不就是得支付吗?,当时用应收账款做了收到现金,再用现金去支付的工资
当时货款是不是收到了现金?
没有,实际上用银行收的
但当时银行对账单老板一直没打。做了现金收款,现在来了银行我要做成银行收款,我要怎么去调?
借银行存款 贷库存现金
因为现金已经用完了呀,这样子做库存现金会变负数。
问你这个现金是哪里来的?你怎么不回 你发工资的这个现金是哪里来的?
我是无语了,我跟你说了半天。,我都说了是用应收账款做的现金。
实际不存在你做错了不是但是现金支付的工资是对的 我也挺无语的 实际你没有收到现金,然后你是我帐上多了现金,但是你们实际使用现金发现的工资这个现金是不是你老板的,如果是的话借库存现金贷其他应付款,这不就解决了吗? 你再去查下你的现金咋来的 这个不是货款来的,但是你做了货款到现在不是红冲了吗?你再查一下这个星期的来源。
这个应收款是货款,是货款
那人家给你的银行存款又是啥 是多支付了? 是的话借银行存款贷应收账款 表示提前收到的