您好,正常的都是可以扣除的
公司打算注销,账上无形资产没有摊销完毕,现在打算将其剩余部分直接按报废处理。做账应该直接计入营业外支出,还是全部计入摊销费用?填报企业所得税汇算清缴报表的时候,需要在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表上的无形资产损失那你填写吗?应该不用进行纳税调整吧?
(1)甬江公司本月应付职工薪酬总额1300000元,工资费用分配配汇总表中列示的产品生产人员工资为1100000元,车间管理人员工资为72000元,企业行政管理人员工资为64000元,开发专利产品发生职工工资18000元(假设按规定可予以资本化),销售人员工资为46000元;(2)甬江公司按照规定,分别按照职工工资总额的10%、12%、2%和10%计提医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金,缴纳给当地社会保险经办机构和住房公积金管理机构;(3)甬江公司分别按照职工工资总额的2%和1.5%计提工会经费和职工教育经费;(4)甬江公司根据“工资结算汇总表”结算本月应付工资总额1300_000元,其中:按规定计算代扣代交职工个人所得税20000元,代扣住房公积金130000元,代扣职工养老保险40000元、医疗保险12000元、失业保险2600元,余款以现金支付。(5)甬江公司以银行存款缴纳职工社会保险费和住房公积金,缴纳个人所得税。(6)甬江公司以现金支付职工张某生活困难补助800元。
货币性职工薪酬核算业务题2分录写完整!数字结果写清楚!甲企业2021年7月份应付工资总额693000元,工资费用分配汇总表中列示的产品生产人员工资为480000元,车间管理人员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元,专设销售机构人员工资为17400元。(1)据相关规定,分别按照职工工资总额的2%和6%的计提标准,确认应付工会经费和职工教育经费。(2)该企业根据国家规定的计提标准12%,计算由企业负担的向社会保险经办机构缴纳社会保险费(不含基本养老险和失业保险费)共计83160元,按照规定标准工资总额10%计提住房公积金为69300元。(3)假定企业从应付职工薪酬中代扣个人应缴纳的社会保险费(不含基本养老险和失业保险费)20790元、住房公积金69300元。
写所有的分录包括数字。其他不要再问我也1.甲企业2021年7月份应付工资总额693000元,工资费用分配汇总表中列示的产品生产人员工资为480000元,车间管理人员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元,专设销售机构人员工资为17400元。(1)据相关规定,分别按照职工工资总额的2%和6%的计提标准,确认应付工会经费和职工教育经费。(2)该企业根据国家规定的计提标准12%,计算由企业负担的向社会保险经办机构缴纳社会保险费(不含基本养老险和失业保险费)共计83160元,按照规定标准工资总额10%计提住房公积金为69300元。(3)假定企业从应付职工薪酬中代扣个人应缴纳的社会保险费(不含基本养老险和失业保险费)20790元、住房公积金69300元。(4)按照工资总额的15%计提基本养老保险费,缴存当地社保经办机构。(写所有的分录包括数字,其他不要再问,我也不会)
(5)从本月各部门职工的应付工资中扣除社会保险费、住房公积金、个人所得税等代扣代缴项日,其中养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金分别按应付工资的8%、2%、0.9%、10%代扣代缴,按个人所得税法规定计算出本月各部门职工应交个人所得税2670元。(6)以银行存款发放本月各部门职工的实发工资39569.4元。(7)计提木月固定资产折旧9500元,其中生产车间固定资产应计提折旧6700元,工厂行政管理部门固定资产应计提折旧2800元。(8)摊销应由本月负担的生产车间相金4000元,相关税费忽略不计(假设该生产车间的租金前年已经预付,并作为一项资产记为“长期待摊费用”)。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
那做经营所得汇算清缴的时候如果老板没有在这个公司缴纳社保发工资是填写0吧
对,那就是填写零就行了。
直接根据利润表填写就可以吧
对的,直接根据利润写就行了
投资收益填在哪一块呀
利润表中投资收益70块,做经营所得汇算清缴的时候填写在哪里
这个没有地地方填的话就可以不用填。
那不是跟利润表不一样吗?这个有影响吗?计入收入里面合适吗
没事儿,这个利润总额数对就可以。
就是利润总额数对不上呢,投资收益70没有填写
这个没有地方填写吗
投资收益不知道填写在哪里
你方便给我截图看一下吗?我帮你看看。