借银行 贷其他业务收入 贷销项
问你个事情,就是有个人小张走我们公司账户的,给我们管理费用,然后我们给他开8万票,这8万走监管账户,从监管账户就给工人发8万工资,然后这个小张在给我们4000元现金管理费用,这4000元不会入账了,我想让小张造一个76000元 工资表我入账,那个4000不就是利润吗,可是流水是从监管账户走的 ,是8万,对不上,这4000元怎么入账
老师,有公司来我们酒店开会,他们请的讲师费70000,需要我们酒店代收,然后他们提供一张70000的发票,需要我们付给讲师,应该怎么操作合理?谢谢
老师,我们酒店接待会议,会议方想让我们代收讲师的费用8万,这8万让我们开发票,那我们应该怎么确认收入,然后,给讲师付8万的时候,发票和账务怎么处理
老师 我们客户该给我们8.5万货款,客户有一张10万的航信商票 ,我们没有开通航信,我的供应商开通了航信刚好我们又差客户8万,可不可以直接叫客户把这个10万转给我的供应商呢,我们已经给客户开了8.5万发票,供应商也开了8万的发票给我们,现在我和客户想写个代收代付三方协议,但是供应商就是不愿意签,她觉得有税务风险,那么有没有什么法律依据可以打消供应商的顾虑 让她签这个协议呢
合理范围内的销售损耗可以税前扣除吗
老师好!请教一下才发现24年12月份把公司还款邓涌60万计入了:其他应付款-邓涌借方60万负债表上显示在预收账款其实是应计入其他应付款-法人邓涌借60万余额还是在其他应付款的贷方名字重复了导致记错了现在才发现怎样调整?
老师,外购的固定资产或者是外购的用于生产固定资产的工程物资的进项税是可以抵扣的
老师,请问我们是来料加工,不是来料加工委托加工企业,请问需要在5月15号之前做手册核销吗?这部分内容没看懂,急需解答,谢谢
用友软件,想调去年的账,怎么操作啊?具体步骤是啥?
老师您好我们是小规模纳税人,租房子开酒店,现在是筹建期购买的热水器26000元单个价格800元,我这个用什么科目,如何写分录。
辛苦图片这个老师说下谢谢
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麻烦图片这个老师说下谢谢
李三是xx化妆品店经营者,甲公司购买化妆品500元,发票为李三代开的,销售方是李三,甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗?还是付给李三?
老师,就是这8万正常入收入,那给讲师付8万需要怎么处理
同学你好 你们做代收代付不开发票最好 你开发票就要交税
老师,对方要求开发票,怎么处理比较合适
同学你好 让实际收款方开票 你们做代收代付
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢