你好,那么你们有租赁关系吗?对方给你开租赁发票吗?如果没有的话,什么也做不了。
请问公司账上没有汽车,在外地的加油票可以做差旅费吗
我们公司名下没有车。老板自己用的私家车,拿到的过路费,加油费发票,可以在公司做外账吗?
法人的车还没过户到公司 什么费用可以做到账上? 出差加的油票可以做在账上吗?还可以做点什么费用?
老师你好,关于油费最好的办法还是法人把自己的车过户到公司,每个月不仅能计提折旧,还可以做油费这部分的费用,对吗?然后,目前的话,公司经营油费可以做差旅费吗
老师,公司名下没有车,但是员工出差开车出去的加油费,做到差旅费可以吗?这样的加油费还需要调增吗?
奥老师,你的意思就是做支出的时候再摘要栏写清楚是无票支出,这样摊销长期费用调增的时候查明细账就可以算出无票摊销了多少是吧
老师我的意思是无票摊销的纳税调增也是填到那个其他就可以是吧
这个无票支出的装修费摊销,汇算的时候再那个表调增,也是那个其他调增吗
老师,比如装修费,10000有票,5000没票,然后按10个月摊销,每月摊销1500记账的时候都计入了长期待摊费用,这样我汇算的时候怎么查无票摊销了多少啊,有啥好方法没有,可以一下查出无票摊销了多少
老师装修费摊销是摊入成本还是费用
老师你好,请问,物业公司的停车费收入要给业主委员会分一部分,比如1万元停车费收入,5000元给业主委员会,业主委员会的钱,记入其他应付款科目吗?
老师,那老板前期装修,用自己的钱,后面把发票开过来,要计入其他应付款吗
老师你好,我公司是家服装生产企业,因市场变化,账上的存货有1000多万,根据市场变化存货已计提了跌价准备,今年实际发生跌价300万,已结转了,所得税税前扣除的需要注意哪些涉税税务,需要备查哪些资料
老师好,24年汇算清缴才发现,之前的累计折旧的计提表一直错误,我按正确的数据做了一遍,净值付3万,等于是多提了3万,24年我可以按正确的数据填写所得税年报A105080吗?另外公司账多提的3万要怎么做账?小企业可以直接做一张,不通过以前年度损益调整,可以吗? 借:管理费用-折旧 -3w 贷:累计折旧 -3w
您好老师我们怎么选这个
租赁以后才能做吗?
是的,是的,是这么做的。
老师 租赁费可以是多少元不交税? 多少元以上要交税?用数字举个例子呗? 应该怎么计算?
你好,500以内的不需要交税。如果租金是1000的话。增值税1000除以1.01乘以1%, 附加税等于缴纳的增值税乘以7%减半, 然后个税1000除以1.01减800乘以20%。
老师 以1000为例, 可以算的结果发出来吗?我想对比一下结果看我算的对不对
增值税1000除以1.01乘以1%,=9.9 附加税等于缴纳的增值税乘以7%减半,=0.35 然后个税1000除以1.01减800乘以20%=38.02
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
租赁给公司的话,需要写文件吗?有模板么,应该咋写呀?
你好,可以百度一个租赁协议 我给你的也是百度的
如果一月二月没开的话,还有去年1-12月没开的话我可以一下子补开一个大金额吗?
可以的,可以去补开的,在发票备注下面备注好了就行。
老师一个月1000 总共13个月 开13000,算法和上面算法一样吗?怎么算?得多少税
你好。我上面的是按月开的 你上面的再乘以13个月就是了,然后个税的不一样,一万三乘以80%乘以20%,按照这个来。
13000*0.8*0.2=2080一下子交这么多个税是吗?
你好对的 是这么做的
老师 我可以不一下子开13000吗 比如 这个月就开2000,我备注上是开的去年1-2月的 ,下个季度我在开2000备注上是开的去年3-4月的 然后再今年1-3月的开个3000这样可以吗?
可以的,可以这么做的。