同学,你好
嗯嗯,是的

公司老板新买了一个公司,创建金蝶账套录入期初金额时,应收账款是贷方余额,但是系统那里初始数据录入的方向是借方,并且没法改借贷方向,我录金额的时候是不是就要录负数?
老师,年中建账时,本年累计数借贷有差额。 我看大家都说如果期末无余额的科目不用录入本年累计数借贷方,可是比如,应收账款年初借方300,本年累计贷方300,期末无余额。这种不用录入吗?不录入本年累计那不本年累计就不相等了?
请问老师年中建账,期初余额录入的是科目余额表中的期末余额是吧?资产,负责,所有者权益本年累计发生额的借方和贷方也都要录入是吧?谢谢老师!
老师您好,我11月接账,录期初数时只用录入1-10月余额表有期末数的科目吗?期末余额为0但借方贷方有累计发生数的科目要录吗?
老师您好!麻烦问下从中间建账,等于说前面是武汉公司做账,现在是黄冈做账,黄冈公司软件版本不一样,科目初始数据没有分期末借方余额,期末贷方余额,录入上月末数据,试算不平
我想咨询下需要商品出口需要准备哪些材料
请问 境外自然人股东还公司的借款同时支付利率2.2%的利息,这部分利息需要缴纳增值税吗?
老师,个人把公寓租给a公司,a公司作为二房东把房子租给我们公司作为员工宿舍使用,请问a公司要开哪个二级编码的发票给我们
老师您好,我用快账软件自建创建账套,做自己家的账,期末余额 里的借方和贷方录入 期末余额 都是借方,贷方是要录负数吗?
去年的工资没有发也没有计提,然后今年才一次性发,那都计提到今年的费用去可以么
进项勾选,比如当月有未抵扣的,延续在下月了,但是入账的是当月全部入进项了,未走待抵扣这个科目,补之前的账,工作量比较大,忘记分了,这个现在咋办呢,14个月的已经补完了,
老师,我公司有风险疑点,税务局依据2024年总局56号十八条、总局2024年11号文,发票动态调整,直接给我们停票,额度为0,没有书面文书告知,他们这么做喝过合法吗,谢谢
老师您好 我公司在五月份因先开具销售发票 后才拿到进项发票 被税务局认定虚开发票 上下游合同资料已提交 包括后期进来的发票 银行流水都有 现在还不能解除风险,麻烦问一下 现在我们申请红冲发票 这个月重新申请额度开具 可以吗
老师,请问一下,我用私户转账到对方的公户上,对方不会开发票出来吧
老师,你好,我们是买家,税务稽查2023年的A家的进项发票,没有采购合同,可以补;运输费是买家自己付的,补合同写成含税含运费,到物流公司拿运输底单就可以吗?运输发票可以不用提供,是吗?
好的,谢谢老师,像这样录的
同学,你好
嗯嗯 ,是的
好的,谢谢老师!账套建时5月,账必须从5月录入对吗?
同学,你好
嗯嗯,是的
好的谢谢老师!
不客气,祝工作顺利