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因项目周期到2月就结项,所有3月发生的需计提到2月所属期,有一个费用是3月所发生的,费用3000,2月银行预付了2000,还剩1000未付,那我2月这笔分录需要怎么做。借:××费用 贷:银行存款 应付账款 是吗

2023-03-21 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-21 15:02

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 对的 是这样的
2023-03-21
同学你好 由于题目说不计提,所以利息直接计入财务费用。
2022-10-11
本月分录逻辑对,但因上月 3 万预付款未做账,导致期初无预付余额,本月直接用预付账款冲减才借贷不平; 解决:先补做上月分录 “借:预付账款 3 万,贷:银行存款 3 万”,再做本月分录,内账就平了
2025-09-09
你好 发票来了做 借长期待摊费用 贷 预付账款 没有发票分摊的时候, 借 管理费用 贷长期待摊费用
2024-02-28
借预付账款, 贷长期待摊费用, 应交税费待认证 借长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。
2022-10-08
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